借主营业务收入25000。 应交税费应交增值税销项,3250 贷银行存款。
根据开票系统校验通过的红字发票开具信息表,开具增值税红字发票一份。价款25000元,税款3250元,并将货款与税款退还给购货方。的会计分录
因商品质量问题发生退货,根据卖方开具的红字增值税专用发票,收到退回价款210000元,税额35700,分录
甲公司为增值税一般纳税人,本年5月赊销给乙公司一批产品,开具增值税专用发票,注明价款为200000元,增值税销项税额34000元,因质量问题,公司于本年6月全部退货,甲公司凭税务机关系统校验通过的信息表开具红字专用发票,在新系统中,开具注明价款200000元,增值税税额34000元。该批货物成本为150000元。是求销售货物时的主营业务成本为多少?
甲公司为增值税一般纳税人,本年5月赊销给乙公司一批产品,开具增值税专用发票,注明价款为200000元,增值税销项税额34000元,因质量问题,公司于本年6月全部退货,甲公司凭税务机关系统校验通过的信息表开具红字专用发票,在新系统中,开具注明价款200000元,增值税税额34000元。该批货物成本为150000元。是求销售货物时的主营业务成本为多少?
(5)9月19日,收到某企业退货一批,该批货物系2022年7月份售出,因不符合购货方要求,双方协商未果,本月予以退回,货物已验收入库,凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”,开具红字增值税专用发票1份,全部款项33900元已退。(6)9月20日,销售一批A型小家电,市场不含税售价600000元,因购货方是长期合作客户,兼购货方购买量较大,给予购货方10%的价格折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。(7)9月22日,为新修建厂房,购进一批工程物资,取得增值税专用发票上注明价款1000000元,增值税税款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家电一批,该货物材料成本250000元,同时收到受托单位开具的增值税专用发票,注明加工费25000元,税款3250元。银行存款转账支付加工费,货物验收入库。这个分录怎么写呢
老师,税局打电话说公司购销不匹配,这种要怎么处理解决这个问题?
老师 请问资产负债表必须安装应收和预收的借方余额填列还是可以按照应收和预收的期末余额填列
老师好,想问一下跟我们公司合作的劳务公司只有劳务派遣证没有人力资源服务许可证,我们之间业务是,他招人,安排人工作,我们公司给他招的人发工资,把工资和劳务费都打给劳务公司,劳务公司没有人力资源服务许可证只有劳务派遣证,问题一:是不是没有人力资源服务许可证开不了人力资源服务——劳务派遣服务发票;问题二:劳务公司给我们开具人力资源服务——服务费发票可以吗
年度内计算所得税费用,会计利润也不用调整业务招待费等费用调整?直接乘优惠税率?年度内能享受优惠政策的可以直接调整计算所得税费用?
老师,有个公司要出变更费用,我们老板让用我们公司打款,开票开给我们公司这样可以吗?
老师,我们代B公司支付电费,发票开到我们单位,这能行吗?因为只有我们公司有电费账号
老师,那如果没有审计有什么影响
老师,审计是我们把需要的东西提供过去,然后要等一个礼拜是吧,审计费用计入管理费用审计费吗?如果审计不通过怎么办
我们有个全资子公司,名下三个员工是给母公司干客服的,但是这个子公司一直没有收入。之前都是母公司借钱给这个子公司发三名客服的工资,可以一直这样子公司向母公司借款发工资吗?还是需要子公司跟母公司签人力资源外包合同?
收到不需要归还的款,入账是营业外收入,需要交税吗?
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借库存商品借主营业务成本负数。