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老师,期未转出未交增值税借方余额怎么结平?

2022-03-14 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-14 09:41

同学,你好 应交税费转出未交增值税有借方余额是正常的,年末一起结转平,转出多交增值税有贷方余额说明已经多缴结转出来了,这些年末都可以结平,全部做相反的分录就平了,

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快账用户9332 追问 2022-03-14 09:43

现在期末不能结平吗?

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齐红老师 解答 2022-03-14 09:44

同学,你好 一般是年末结平的

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同学,你好 应交税费转出未交增值税有借方余额是正常的,年末一起结转平,转出多交增值税有贷方余额说明已经多缴结转出来了,这些年末都可以结平,全部做相反的分录就平了,
2022-03-14
您好,实在找不到原因,调账,
借:营业外支出
贷:应交增值税-转出未交增值税
2025-01-03
那个不需要结转平的,正确申报增值税就行
2024-05-20
一、你的“应交税费——应交增值税”三级科目的余额是否结平了。
2021-01-19
你好 结转下: 比如 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
2021-02-01
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职称:注册会计师,税务师

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