你好(,借财务费用和进项税,贷银行存款
老师您好!我想问一下:公司从银行借款,从去年的10月份开始分期还款,我账面上从去年10月份开始按照每月归还的利息金额计入财务费用,3个月总计利息金额2万元,并且都已结转。但是银行今年这个月才把利息发票开过来。发票金额2万元,比如利息费19000元,税额1000元。开的专票。这样的话我去年的财务费用就多记了。现在我要怎么处理呢?
你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 应收利息,贷 财务费用,借 银行存款,贷 应收利息,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
老师,我公司向银行借了10万元贷款,还款方式是每个月连本带息一起还,1月开始还款,1月份就从银行账户中,扣除了利息,但银行2月份才给我公司开具了利息发票,1月份扣除利息,和2月份才收到发票,分录该怎样做呢
1、红星有限责任公司2021年1月发生如下流动负债业务,根据发生的经济业务进行了如下账务处理。(1)1日,1月1日向银行借入100000元,期限9个月,年利率12%,该借款本金到期后一次归还,利息分月预提,接季支付。编制会计分录如下:1月1日借入短期借款:1月末,预提1月份应计利息:2月末预提2月份利息的处理与1月份相同。3月末支付第一季度银行借款利息:第二、三季度的会计处理同上。10月1日偿还银行借款本金:会计分录
1、红星有限责任公司2021年1月发生如下流动负债业务,根据发生的经济业务进行了如下账务处理。(1)1日,1月1日向银行借入100000元,期限9个月,年利率12%,该借款本金到期后一次归还,利息分月预提,接季支付。编制会计分录如下:1月1日借入短期借款:1月末,预提1月份应计利息:2月末预提2月份利息的处理与1月份相同。3月末支付第一季度银行借款利息:第二、三季度的会计处理同上。10月1日偿还银行借款本金:会计分录
老师,乙公司基本户 才昨天 实收到两百多万投资款,投资方有个人,也有甲公司,请问乙公司 今天可以取出投资款用于生产费用吗?
贸易公司加工费发票进成本吗
你好,老师,我公司报销每次都是先预支款,然后在进行采购,和报销,像这种做账我可以直接做成借:管理费用,贷:其他应收款,这样可以嘛?
我们企业是季节性业务,为了节约人工成本和人力资源公司合作,聘请他们的人员兼职在公司公司工作,他们给我们开发票,我们企业记账是计入管理费用当中的什么明细科目
老师,个体户老板在经营所得汇算清缴时扣除了60000的减除费用,但是同时在另一家单位领工资,工资一年不超过60000,平时申报工资时也预扣了5000一年60000的减除费用,这种他还用做一下综合所得的汇算不
低于500万的固定资产当年没有一次性税前扣除,第二年可以直接一次性税前扣除吗?
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
去年会计分录做错了发放社保写成借方:管理费用社保其他应收款社保贷方银行存款今年怎么调整
签订了一个合同,分三个阶段收款(合同签订十日之内付第一笔,交付验收后付第二笔,尾款三个月内结清) 第一个问题:合同签订后就将合同总金额开票了,这样合规吗?这样与资金流不一致了 第二个问题:商品出库的时候就确认收入了,此时第二笔款项已支付,但还没有出具最终的验收单,这样合规吗?不过控制权大概转移了
我公司是小规模纳税人,运营停车场,停车场是公司租赁的,运营收取停车费,收取的停车费税率是按不动产租赁还是按服务费
1月份做账已经做了这个分录,2月份收到发票要怎么办呢
发票开具的时间也是2月份
你就反的做一笔先冲销一月的,再做二月的,谢谢