你好,学员,可以,其他应付款老板的转到实收资本
老师,其他应收款和其他应付款不是同一个人的,可以对冲吗?实际上他们没欠公司钱,公司也欠钱,只是一开始实缴资本转账转乱了,但是这个金额有点大一百多万
老师,新公司外账中发放工资,是其中一个股东垫的钱发工资,他们还没有打投资款进来,是直接做发工资时,借:应付职工薪酬――职工工资,贷:其他应付款――××股东,还是说收到钱,发工资时,借:库存现金,贷:实收资本――股东,借:应付职工薪酬――职工工资,贷:库存现金
老师,建筑公司2020年8月成立,认缴1千万,没有实缴。2020年12月中标一建筑工程施工项目,外经。老板一直垫支了六百多万,收到老板的钱都是借:银行存款 贷:其他应付款-老板,日后这些垫支的钱转为实收资本的,分录是这样做借:其他应付款-老板 贷:实收资本-老板 吗?然后还要怎么做呢?
原做账会计把老板打入公司的钱计入其他应付款了,现在已经都用到工程上了,账上也没钱了,现在流入的钱是问亲戚借的无息借款,我需要把之前挂在其他应付款的转入实收资本么?
原做账会计把老板打入公司的钱计入其他应付款了,现在已经都用到工程上了,账上也没钱了,现在流入的钱是问亲戚借的无息借款,我需要把之前挂在其他应付款的转入实收资本么?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
多少钱就可以转实收资本了?转了后需要交印花税?
这个可以,可以直接转实收资本的,学员,债转股
需要老板签署同意书?那像这种情况其他应付款老板有20万,您觉得是挂着呆着合适,还是怎么处理是最好的
需要老板签署同意书
可以先挂着的,学员
那达到多少后需要处理?
这个没有固定标准得,具体看企业的
17年成立的注册本100万,但是目前实收资本为0,您觉得我现在这种情况需要把其他应付款老板的20万转到实收资本里吗?
联系转到实收资本比较好
就是说我可以和老板商量把欠他的钱转到实收资本里去是吗?
是的,学员,是这样的
好的谢谢
不客气,祝你工作顺利