同学,你好,这个是可以的,没关系。

你好,一般纳税人我们一直都是开13%税率,那对方客户是要小规模纳税人,要普通发票3%,我们可以开吗
老师你好,比如我是一般纳税人,我开13个人的发票,那别人给我进项的话呢,是三个点的进项发票,对方是小规模,我可以做抵扣吗?
老师你好,我是小规模公司,那我工资去的供应商开我13个点的增值税普通发票我能作为成本吗?
老师你好,我是小规模公司,对方呢是一般纳税人,他可以开13个点的普通发票给我吗?作为成本
老师,你好,我公司是一般纳税人,对方公司是小规模纳税人,我给对方开房租租金的电子普通发票,请问是开几个点
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
那这个钱是从公账那里支付给他,然后对方开个13个点的普通发票给我,那这样子是可以的吗?
可以的呀,你收到票做到成本就可以了。
那这个在金蝶分录怎么写?
借:主营业务成本 贷:银行存款
那如果对方只能开专票给我的话,我也能做成本吗?
可以的,也是一样可以做成本。
对方开的是13个点的专票给我,是按普通发票分录这样做吗?
对呀,价税合计全都计到成本。
哦,好的,谢谢老师
不客气,尽量不要收专票。
好的,谢谢老师
不客气,有时间帮老师点个五星好评支持下工作,谢谢。