你好,学员 借坏账准备 贷信用减值损失
我公司每个季度都会按应收账款的余额去计提坏账准备!应收账款多数是贷方余额,那是不是就将它调平有借方余额的,按照公司的比例5%去计提坏账准备!
我要冲平计提的坏账准备的借方余额咋做分录
年末应计提的坏账准备金额=当年年末应收账款余额×百分比+“坏账准备”的借方余额-“坏账准备”的贷方余额,这条公式,为什么不是减去坏账准备的借方,借方不是减少吗,不太懂这条公式。
请问我在去年按余额计提坏账准备:在利润表中误把把信用减值准备放入营业外支出明细下。今年按余额计提坏账准备,去年计提的坏账准备大,应冲回多计提坏账准备。但是营业外支出下的信用减值准备余额0⃣️,如果我冲回多计提,那么营业外支出科目余额就为负数。这个我应该咋办呢。
计提坏账准备金5万元,坏账准备借方余额1万元。会计分录怎么做啊?具体数额为多少啊?
往期租赁费没有取得发票的,怎么做账
三月离职,但是二月在。但是社保是申报工资后停了,还是离职后就停。打个比方,我是二月底离职。但是我公司是三月从社保停了,还是二月给我停了
老师做账必须做收付转吗?
12月收到的发票,1月份付的款项,这个发票在十二月入的账,可以记在第四季度的成本吗?
出口货物以哪个数据确认收入报税?FOB价格149135,包括了关税,人民币价格1139600
老师,之前汇算清缴房租没有发票调增了10万,但是账上记了75000,多调了25000,如果不想改汇算的报表,可以在今年的账里补记这25000么
老师您好,请问个人所得税汇算清缴是让员工自己在个税APP上操作的吗?
老师,请问下,银行存款支付了30980元,实际收到对方发票金额是29970元,对方公司说的是少开票的金额会退给我们公司,这笔账需要怎么做呀?需要对方公司写情况说明
公司新建的厂房 之前的无形资产摊销要重新划分吗 怎么处理
老师建筑行业购材料,材料已到。发票未到。要做账吗?分录是什么?
那冲平递延所得税资产贷方余额呢
借递延所得税资产 贷所得税费用
这两个凭证都是正数吗
是的,学员,是这样的
坏账准备借方有余额如果要冲平难道不是贷坏账准备吗
是的,学员,反方向结转的
借坏账准备 贷信用减值损失 那您刚写这个不对把
是的,因为老师不知道你原本余额在哪个方向