你好 ; 转让费的话; 你们可以收取对应的费用的; 就得看你们合同怎么约定了。
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
老师,你好,我想问下,我们付给供应商款后,供应商一直没有开票给我们,过了几个月后,供应商公司抬头焕了,改了几个字,现在用新的抬头直接给我们开票,需要他们的证明么? 因为付款账户和现在开票抬头不一致
老师,你好,我想问一下哈,就是有一个商超,现在我们不合作了,想转给其他的公司,让商超和他们直接合作,目前,开具发票先用着我们公司的户头,等全部清仓后,转为他们自己的户头,与之开具发票,这段时间我们公司收他们什么费用哪
老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
老师,你好,我想问一下,我们的供应商是漳州苗木公司,他们在开具给我们增值税专用发票时,是自己开具收购发票给自己,然后才开苗木专用发票给我们,他们这样操作是对的吗?为什么他们能给自己开具收购发票呢,然后,他们说他们是收购一进一出,没有库存的,请问一下这样的操作是正确的吗?
你问2023年度以前个税的计提和缴纳这块没有清理过,现在接手以后呢?会计接手以后这个怎么应该怎么处理呀?是必须一笔笔清理吗?那这样的话量太大了,怎么操作操作不了啊?社保的计提和缴纳也存在同样的问题
郭老师冲红去年的发票也要汇算清缴做调整吗?还有退回来的工资怎么做会计分录
我们在国外有店 然后吧 一个是我们运输的半成品是需要自己加工的 一个是运输的成品是可以直接售卖的 这个还没到国外的货品是属于国外的资产不
小微企业企业所得税税率
小型微利企业企业所得税税率是5%是吗?利润×5%就是要交的企业所得税?
酒店行业房租费计入成本还是管理费用?如何做账?
你好啊,公司是农业技术有限公司,他们用拖拉机给荒地运土踏平等作业,现在拖拉机个人司机给公司开个人代开发票,可以按一下编码开吗
郭老师,我有做了一些纸箱在周转材料,领用的时候是领到制造费用,还是直接领用到主营业务成本
老师,要调资产负债率调小,资产负债表需要怎么调整
这样冲红发票需不需要汇算清缴做纳税调整呢?
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现在没有与之相对应的合约,就是想现在收取什么费用,然后再与对方去交谈
你好; 一般是转让费的 ; 比如你之前缴纳了给商超什么费用 ; 你们这个 户头当时是否产生了那些费用 支付; 你都可以考虑找下家收取的
好的谢谢
没事的;希望能帮到你