同学,你好 借:管理费用-补贴 贷:银行存款
你好老师请问,上月收到疫情期间人社局补贴 公司计入了营业外收入,然后这个月又转付出去给员工,该怎么做账?计入什么科目?
老师 我现在相当纠结 这个税怎么操作 两个公司一个法人 法人在a领工资 不在b领工资 现在b无员工 只有法人 工资是0 现在b公司名义给法人租房 按理要并入工资交个税 个税怎么申报?今年没报过这个租房个税 要做补申报?根据付款时间在次月补申报吗?可以按照工资名义申报个税吗?
老师您好:我公司和b公司签的技术服务合同 我公司员工到b公司做技术指导 然后对方支付给我们服务费,我公司收到后 再全额发给员工 这个怎么做账呢老师 是计入出差补贴还是工资呢
领导突然告诉给员工补二个月房租补贴,从银行支付,这个怎么入账
每月给部分员工房租补贴200,计入工资申报个税了,分录怎么做?收到房租发票:借:应付职工薪酬贷:应付账款,借:管理费用,贷:应付职工薪酬。那我发放工资分录是?房租补贴200是不计入应付工资?这样跟申报表申报金额不是有差额吗
对公转帐付款时不小心把交易摘要货款写成了运输费会怎么样?
医生自接出诊费用怎么核算记录
监事就是监事,不是股东吧,股东要有持股比例的才是股东对吗
行政单位收到财政拨付专项债资金200万元,次月将专项债资金转到专项债资金专户,轻问这两笔账财务会计和预算会计如何核算
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊,计算明细算一下
前股东入资怎么入账,已经不是股东了,入实收资本的话要交印花税的
补做以前年度的银行,前股东的入资款,分录是什么,结转的分录是什么
水电费是上个月12.10交的,水费交了96.8元,电费交了250元,现在水费欠费47.45,电费剩下8.31,宿舍有五个人住了35天一个人住了26天,怎么平摊
补做以前年度的银行,银行交的是社保费,借以前年度损益调整,贷银行存款。之后还需要结转吗,结转怎么做
补做以前年度的银行,银行交的是以前的社保费,借以前年度损益调整,贷银行存款就可以吗,还需要做什么吗
这个没有发票,回头是不是一做纳税调整
同学,你好 这个不需要纳税调整,和工资一样,需要缴纳个税
都已经申报完了,还能补申报个税啊
这是前面的房租
同学,你好 这个月发的,在这个月申报