你好,按照开票销售的成本结转成本就好了,对应销售清单出库,结转成本就是了
用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
#提问#老师我们购入的不同材料每回的进价都不一样,但是我们又是生产出来的是同一个产品,我怎么计算我的销售成本单价呢?不是说销售成本单价就是最开始的进价么?可是我的进价每个都不一样啊?
关于会计成本核算老板的意思是本月销量是30万,就按30万来核成本,但是现在的成本会计确说这个月下了30万的单子,但是我们车间生产完需要2个月时间,如果按老板说的来核算,库存原料和当月原材料库存对不上,会计是怎么核算当月成本的呢,她是用当月原材料入库数-去当月月未原材料库存数,得出的数就是当月实际领用原材料数,比如算出的这个月领用原材料是10万,当月销量就是15万-10万成本-费用剩余的就是当月利润,下个月在用这从方式核算出成本,只到这笔订单30万完成。问题是现在这有公司出货没有出库单,如果按会计的方法来核成本的话,没有出库单做依据,数据的真实性不高,以后就是我来接替她的工作,我因该怎么做能把工作做的更好。
零售家具业,我们老板想以每月销售额为收入,未发货的也算进收入(有些货的发货周期比较长),每月销售人员工资都是以销售额算提成的。我们的进销存是厂家的线上系统,如果以销售额计收入,就要提前将未发货的结转成本,这样库存就和线上系统的库存有差异了,这个要怎么处理比较好啊?
归还法人的往来,现金流量怎么填写?填写在经营活动支付其他与经营活动有关的现金还是筹资活动偿还借款本金支付的现金
老师您好,我想问下我当月没有销项,但是收到了进项票,我应该怎么结转增值税
老师,个体户2024年全年收入为1480520.37元,怎样倒推成本为1367429.17元?(其中有减除6万工资、还有速算扣除数)
我公司注册地在河南,在江苏徐州接个房产营销的项目,请问我们需要准备什么,能用河南的公司直接用于经营吗?
行政事业单位以前年度多报销的差旅费,上交国库怎么做账务处理
老师,已经预收货款了,现在才发货给对方的分录怎么写
公司跟法人之间的往来,比如归还法人的往来,现金流量表怎么体现,填写在哪里?
老师小规模企业所得税每个月交多钱凭证就录多少吗
老师,一般纳税人装订凭证,可以几个月放在一起吗
个税手续费返还奖励给员工,需要申报个税吗?账务处理的时候,计入应付职工薪酬,明细科目写什么