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老师请问下,2021年企业的电话费,每个月都是银行代扣代缴的,做账时按费用处理的,但是在2022年取得了增值税专票,应该怎么做账务么?还有所得税汇算时应该怎么处理呢? 平时做账时,按照扣款的金额做的费用,但是扣款金额是包含增值税进项的,所以费用上有差额。

2022-03-10 09:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-10 09:32

您好!你是一般纳税人吗?

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快账用户4261 追问 2022-03-10 09:33

是一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-03-10 09:34

你好!你现在是要调以前年度的账是吗 借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷以前年度损益调整

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您好!你是一般纳税人吗?
2022-03-10
同学您好,成本费用应该计入利润分配——未分配利润分配
2022-04-02
同学, 这个情况是要改账的。 你这个分类正确: 借:管理费用-办公费 红字, 借应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-04-20
您好 在实际工作中,一般情况下如果本月进项税额已够,还剩下一部分未认证的时侯,通常可以等到下月再进行做账并进行勾选认证。也可以将全部收到的进项税进行做账,将已认证的计入到进项税额中,未认证下月认证的先计入待认证进项税额中,这两种方法都是可以的 记得给老师5分好评哈
2021-04-02
您好,没有做分录那就补做
2022-12-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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