你好; 你们 21年1月期初 是你们2020年期末数据来写的; 你核对下录入的期初数据与你20年12月末期末数据一致吗 ?
老师,我用的是用友T3,现在出现我把2020年末的数据入到2021一月去,发现利润分配有数据是负数的,但是未分配利润如果填0,上面会有这个数据,等于利润分配和未分配利润不相等,说明发生了什么问题
关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了(本年利润期末余额在贷方,未分配利润这个科目她好几年都没用过),她说这两个科目是通用的,我觉得不太对想更正,所以我在今年又做了一笔借方未分配利润,借方负数本年利润,相当于转回来了,而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方,请问我这么操作是正确的吗
本季度没有收入,费用,在利润表中未分配利润怎么填,如果是把按上期未分配利润填,就出现与资产总计不平,上期未分配利润这个数是-70650772.42,但本期负债和所有权益者总计与资产总计相差的是-16558623,这个数该怎么填,怎么去平财务报表
老师,我想确认一下,资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧? 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
请教老师,我对报表的时候发现,未分配利润的年末减年初和净利润不相等,对账发现是因为上一年度预估的收入,后来收到发票就计入利润分配~未分配利润借方了,差额就是这个,但汇算清缴时退的所得税我记到利润分配~未分配利润的贷方了,为什么资产负债表里没有体现呢?谢谢老师
老师,公司交专精特新费用3000元,怎么做凭证?
车间购买的灯具、电子秤、快递面单打印机、灭火器等小部件用品,7月签合同,8/9/10月份,3个月分别到货,但2025年才付款并开发票的,这时候入账时间以哪个节点为准?
老师,麻烦问一下,我们从个体户进货,然后打款的话打到他那个个体户老板卡上行吗?他不告诉我们对公账户让我们打到他卡上
老师好,我是一般纳税人企业,适用小企业会计准则。帐面库存现金太大,股东要把现金缴到对公帐户,请问转帐备注怎么写,一次转帐十万有风险吗?
民办非企业有法人,直接登记的,单位万一破产,法人会以全部个人财产承担民事赔偿责任吗
2025年度1~12月的资产负债表。年初数都是一样的,对吗?老师
老师,查账征收的个体户,如果没有收入,没做税务登记,就不用报季报和年报吧
我方提供厂房设备,对方负责生产所有环节(包括原材料采购),生产成品后交由我方开票销售,最后以收益进行结算。假如按照约定保底每年500万给我方,超过500万后利润由我方与对方对半分。这个账务怎么处理,如何做账
民办非企业,破产清算怎么处理?如果单位账上没有钱,员工工资和赔偿怎么办
#提问#老师出口的到岸价和离岸价做账有什么区别,特别是有运保费的,我确认收入都是按照开具出的发票做应收账款,确认收入,付运费时入费用对吗?
全部对了的,一致的,我不知道问题出在哪,怎么会有利润分配和未分配利润不相等的,前面所有都对过了,还有利润分配的下级科目没有数据呀,怎么会多出来这个数据,真是怪了
你好 ; 如果一致的; 你之前是否有调整过以前年度损益调整或者利润分配 去调整过往年的损益 ? 有做过吗
以前有调整过20年,但是我查看了余额2020年的12月已经是0了呀,难道是那里没结转未分配利润吗
你好; 你调整了过以前年度损益调整; 要结转到利润分配去的 ; 这样勾稽关系会有一个差异金额的
最早是结过的,后面改账,可能会不会删除了,那我现在是不是要到20年的账上,每个月去查一下有没有做过以前年度损益科目的分录,是吗
你好 ; 你去 你们账上去查看下是否有走过 这个科目。 去看下 是的
如果真的出现了这种情况,怎么20年12月以前年度损益余额会为0了呢?那现在账面上出现了贷 负94681.56,我该怎么查呢
你好; 以前年度损益调整 期末要结转到利润分配-未分配利润去的; 你还得去看你利润分配-未分配利润 哈
可是结转了后,以前年度科目余额就不为0了,怎么办,分录怎么冲平以前年度
你好 ; 结转了 本身 以前年度损益调整科目就是损益科目的。 月末必须要结转是0 的 ; 要转利润分配去 哈