同学你好 按照之前的余额录入
老师,我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目,如果应收账款和应付款科目余额为负数,资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份,我录入财务软件期初数据怎么录呢?
老师好!公司准备上新的财务软件,一月启用,现在录入期初数,做去年年末各科目余额的试算平衡,去年之前没有记账,现在通过对账只对出了应收应付预收预付还有固定资产,应交税费库存商品,这几个科目,请问我只针对这几个科目能做试算平衡吗
老师 我们之前一直手工做账 没有系统 现在把期初数据录到软件去 录到那些科目才会平呢 我们有预付 应付 应收 存货这些
老师, 有这样一个情况: 我司2014年之前用的其他财务软件,2014年之后换成了金蝶系统; 现在发现,2012年的时候我们向客户支付了5W的押金,在老系统中是做到了其他应收-质保金; 但是在2014年换新系统的时候,期初数据中并没有把这5W的质保金转到新系统中,应该是之前遗漏了; 现在我们发现了问题,需要把这5W的质保金新增到账上,我应该怎么做凭证呢
老师,应收账款的余额是负数,导出的资产负责表就变成了应收账款 和预收账款两个科目都有余额了。现在我们公司想换一个做账系统,重新建账,那么应该怎么录入这应收账款的期初余额?因为我之前的分录一直没有用到过预收账账,现在录入期初我是只录应收账款还是两个科目都录呢?
老师,如果买卤味干果啥的,必须进福利费吗?有没有其他科目可以进啊?
进项税不抵扣 税做哪里
我们跟个人交易,自然人去税务局开发票给我,是可以用的对吧,我们是小规模,只要开普通发票就可以是不
双倍工资,比如我1月工资3000,100一天,这三天上班就变成200*3,1月总共就发3600对不对
老师,冲销以前计提的折旧,是不是借:累计折旧(正数),贷:利润分配-未分配利润(正数)?
一般纳税人的公司法人和小规模个体户的经营者是夫妻关系可以有业务往来吗,可以共用一个财务人员吗?
老师我想问一下是不是所有的政府补助都进递延收益科目,然后再转日常的就进成本或费用或折旧,非日常就进营业外收入吗或营业外支出吗
知道借款日期(2月),借款利率(年化),我要计算2月的利息,怎么设置公式
老师好,个税退付手续费不奖励办税人员,小企业会计准则,怎么入账呢
老师,公司是一般纳税人,现在管理员查出12月份的进项发票有5张合计50万是异常的(已经勾选抵扣了),现在我们老板也找不到开发票的老板了, 问题1:想问下:我现在把12月的申报表更正了(把异常的那几张发票税额,做进项税额转出来),这样做对不对? 问题2:我转出勾选的异常发票后,可不可以在3月份申报2月所属期的时候进行留抵抵欠?(因为1月的进项发票不足以申请留抵抵欠) 问题3:是不是找到12月份入账的那5张发票的分录进行作废红冲,那么12月份差的那50万成本,可不可以暂估?也就是12月份的企业所得税申报表没有变,把异常缺的50万改为暂估,2月份重新开回发票来冲减那暂估的50万,这样可以不?
我录入了银行卡余额 应收 应付 库存 但是显示不平衡 资产减去负债的余额填在那些科目
同学你好 用利润分配未分配利润调整平衡