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老师,请问一下供应商开票给我司含税20万,增值税专用发票,我公司只付13个点的税钱,然后我公司销售给客户,也开票是含税的20万增值税专用发票,也只收客户13个点的税点,这样公司亏了吗?

2022-03-09 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-09 10:44

没有亏损也没有盈利

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快账用户3902 追问 2022-03-09 10:49

为什么呢?

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齐红老师 解答 2022-03-09 10:59

增值税进项和销项为0,收入成本一样

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快账用户3902 追问 2022-03-09 11:05

但是还有一个印花税呀

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齐红老师 解答 2022-03-09 12:12

你们购销合同是要缴纳印花税,对的

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你好; 你要去判断你企业所得税  和印花税以及附加税都会涉及缴纳不; 若你  涉及了。 只考虑增值税 会亏损的   
2022-03-09
没有亏损也没有盈利
2022-03-09
你好;   要看什么业务的; 如果你一般纳税人的话;  收到建筑服务发票; 那么你就会缴纳4%增值税的  ;    因为你开票出去是13%的话; 进项税是9%   
2022-12-14
你好,只能找供应商取得购进的进项发票,才可以做到少交税款了 
2023-07-31
那就是把单位的相关税款加上就行。 增值税加上附加税,加上所得税就行。
2023-07-11
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