咨询
Q

一家小规模建筑公司成立10年之久,使用的设备是老旧设备,当时未取得发票,未做固定资产入账,税务要求公司暂估入账的方式把固定资产入账,请问暂估入账的固定资产怎样出分录,以后怎样平暂估入账的余额

2022-03-09 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-09 09:52

您好,借固定资产,贷应付账款等,后期计提折旧,挂账即可

头像
快账用户1956 追问 2022-03-09 09:56

借:固定资产-暂估 贷:应付账款, 后期计提折旧时: 借:累计折旧 贷:固定资产-暂估 老师这样做对吗? 这些机器己使用多年了,可以一次摊销折旧完吗?这些机器都无法拿得到发票,而且也未发生固定资产的应付,该如何平了这个应付账款?

头像
齐红老师 解答 2022-03-09 09:56

您好,折旧,借以前年度损益调整,贷累计折旧

头像
快账用户1956 追问 2022-03-09 09:59

老师,公司是小会计准则制度,没有以前年度损益调整科目使用,只有会计准则制度才有以前年度损益损度科目,而且这些设备无发票,不能抵减企业所得税,入账固定资产的贷方应付账款该如何平?

头像
齐红老师 解答 2022-03-09 10:04

您好,那就以前部分用未分配利润,企业所得税纳税调增。挂账

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,借固定资产,贷应付账款等,后期计提折旧,挂账即可
2022-03-09
你好; 是的;先暂估; 之后 取得合理发票或者  确定实际金额在调整数据  
2023-03-24
您好,严格来说分录都需要
2023-03-29
你好;    你应该是走在建工程去挂账的;怎么会负数的; 你是不是 暂估了    和你发票金额不一致导致的  
2022-10-26
你好   ;  那你们分离的时候   这部分是你们公司  来承担收入和成本吗   
2022-06-15
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×