你好,出售该项专利时影响当期的损益=40万—(40万—40万*2/10)
嘉陵公司于2019年6月1日出售一项3年前取得的专利权该专利权取得时的成本为40万元按10年摊销,出售时取得不含增值税价款40万元增值税税率为6%。不考虑城市维护建设税和教育费附加则出售该项专利时影响当期的损益为()万元。
企业出售一项两年前取得的无形资产,该无形资产取得时的成本为40万元,按10年摊销。出售时取得收入40万元(不含税),增值税税率为6%,不考虑城市维护建设税和教育费附加,则出售该项专利时影响当期的损益为多少万元?
。9.某企业出售一项三年前取得的无形资产,该无形资产取得时的成本元,按10年均摊销,出售时取得收入40万元,增值税税率为6%,不考虑城市维护建设税和教育费附加,则出售该项无形资产会影响当期损益(C)万元。(★初绎涂计职称考试真题)A.9.6B.38C.12D.28
9.某企业出售一项三年前取得的无形资产,该无形资产取得时的成本40万元,按10年均摊销,出售时取得收入40万元,增值税税率为6%,不考虑城市维护建设税和教育费附加,则出售该项无形资产会影响当期损益(C)万元。(★初绎涂计职称考试真题)A.9.6B.38C.12D.28
某企业出售一项3年前取得的专利权,该专利权取得时的成本为20万元,按10年搬销,出售时取得收40万元。不考虑城市维护建设税和育附加,计算出售该项专利时影响当期的损益数额
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
老师相关的分录怎么写
你好 借:银行存款 40万*1.06 累计摊销 40万*2/10 贷:无形资产 40万 应交税费—应交增值税 40万*6% 资产处置收益 40万*2/10