你好,具体的是哪一个保险的单位?负担的还是个人。
老师,你好,社保局退还的社保费到银行账户,如何做账呢 郭老师,你好,社保局退还的社保费到银行账户,如何做账呢
请问老师:收到社保中心退回的工会经费,分录怎么写
老师 收到社保中心退回的社保费用 如何做账?谢谢老师!
老师好!收到社保退回社保费个人支付部分要怎么做账?谢谢!
老师,收到社保退回,如何做账?
请问老师,2024年12月附加税计提少了,这个月补计提时,借,以前年度损益调整科目还是税金及附加?
老师CPA课后老师的语音总结在哪里听
老师,去年银行存款少做了几块钱要怎么办?
老师老板有两个公户一个做账用一个是真实的业务,这样的公司有风险吗?
银行日记账里出现的客户零售零售贷款怎么做账
老师,收到企业账户打款验证费,怎么入账
老师,请问现在公司注册是不是不用设监事了,只要一个股东就可以
本公司是物流公司,与甲方签订了货物运输合同,本公司车辆比较少,大部分找的丙公司为我们运输。那么本公司为甲公司开具的发票品名应为税率6%的“国内货物运输代理服务”还是税率为9%的“运输费”呢?
货拉拉开具的收据可以正常入账吗,能税前扣除吗
新公司税种认定是直接在这里启用就可以了吗,启用日期他默认选的25年1月1号,还有就是怎么申请认定个人所得税
一个是公共就业和人才中心112.38 另一个是社会保险中心50.58和2697.12 个人负担的是932.76 企业负担1927.32 这笔账怎么处理 谢谢老师!
借银行存款 贷,其他应付款个人负担的,社保932.76 应付职工薪酬社保,1927.32
个人的发放给职工借其他应付款,个人负担的社保贷,应付职工薪酬, 借应付职工薪酬、工资贷、银行存款。 企业的那部分红冲的借应付职工薪酬,社保 借管理费用负数1927.32
老师 麻烦您能每个分录都列出来吗
借银行存款932.76加1927.32 贷,其他应付款个人负担的,社保932.76 应付职工薪酬社保,1927.32已读 2022-03-08 12:51 个人的发放给职工借其他应付款,个人负担的社保932.76 贷,应付职工薪酬,932.76 借应付职工薪酬、工资932.76 贷、银行存款932.76 企业的那部分红冲的借应付职工薪酬,社保1927.32 借管理费用负数1927.32
谢谢老师!
不用客气,工作愉快