你好,具体的是哪一个保险的单位?负担的还是个人。
老师,你好,社保局退还的社保费到银行账户,如何做账呢 郭老师,你好,社保局退还的社保费到银行账户,如何做账呢
请问老师:收到社保中心退回的工会经费,分录怎么写
老师 收到社保中心退回的社保费用 如何做账?谢谢老师!
老师好!收到社保退回社保费个人支付部分要怎么做账?谢谢!
老师,收到社保退回,如何做账?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
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一个是公共就业和人才中心112.38 另一个是社会保险中心50.58和2697.12 个人负担的是932.76 企业负担1927.32 这笔账怎么处理 谢谢老师!
借银行存款 贷,其他应付款个人负担的,社保932.76 应付职工薪酬社保,1927.32
个人的发放给职工借其他应付款,个人负担的社保贷,应付职工薪酬, 借应付职工薪酬、工资贷、银行存款。 企业的那部分红冲的借应付职工薪酬,社保 借管理费用负数1927.32
老师 麻烦您能每个分录都列出来吗
借银行存款932.76加1927.32 贷,其他应付款个人负担的,社保932.76 应付职工薪酬社保,1927.32已读 2022-03-08 12:51 个人的发放给职工借其他应付款,个人负担的社保932.76 贷,应付职工薪酬,932.76 借应付职工薪酬、工资932.76 贷、银行存款932.76 企业的那部分红冲的借应付职工薪酬,社保1927.32 借管理费用负数1927.32
谢谢老师!
不用客气,工作愉快