你好,是的,需要缴纳购销合同的印花税
老师,请问本公司是销售家装建材的,有一笔45万的销售项目,我们公司需要交印花税吗,我想问一下,印花税的要求
老师你好,我们是一家建筑公司,我想问一下,我们公司买对方的材料也要交印花税吗?
老师好,跟一家建筑公司签合同,我公司开45万发票给对方,对方现在问我们要135元交印花税,印花税是双方都需要缴吗
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我们购买的建筑材料,备注栏需要对方备注工程名称和工程地址吗?
老师你好,我们是建筑公司,对方是工程材料款店,对方给我们开了一张建筑服务*机械租赁的发票可以吗?
A公司转出一笔名为B公司的管理费用给A公司法人怎么入账写会计分录
甲公司生产企业,为增值税一般纳税人,2024年6月生产经营情况如下:(1)采用分期收款方式销售自产货物一批,书面合同规定,不含税销售额共计1000万元,本月应收回70%货款,其余货款于7月10日前收回,本月实际收回货款300万元。(2)转让2019年5月购入的小型生产设备一台,从买方取得含税款20000元。(3)将生产出的新型设备投资于甲公司,该设备无同类产品市场价,生产成本为200万元。(4)购进生产用原材料A,取得增值税专用发票上注明的价款400万元。支付原材料的运输费用,取得增值税专用发票上注明的价款10万元。运输途中发生货物丢失10%。(5)购进生产用原材料B,取得增值税专用发票上注明的税额36万元。支付原材料的运输费用,取得增值税专用发票上注明的税额0.5万元。运输途中由于保管不善,原材料丢失10%;运输途中遭遇泥石流,原材料毁损15%。(6)员工境内出差,取得注明旅客身份信息的铁路客票,票面金额1万元,另取得未注明旅客身份的出租车客票1.03万元。(7)接受乙公司提供的员工培训服务,取得的增值税专用发票上注明的价款20万元。问题没完请等
未交增值税贷方有余额,实际没有要交的税款。这是什么情况哪里出错了
房东代开的房租发票税点是我们公司支付,请问这个税点是要加到房租总金额里面,然后按照这个合计金额分摊每个月的房租吗?
老师您好,我们公司是商贸公司,给对方华帅商贸公司付款13440,对方用洪霞调料公司给我们的票13440,他们说华帅的没有额度了,这个怎么做账啊,谢谢
老师,我是一般人,本月税已经申报完成。但是有一个一月的进项发票,发现错误,需要对方红冲,我这边已经抵扣了,他红冲后再重新给我开,我这边要做进项税额转出吗?
老师现在老板以1400万元买了前面的公司,这1400万是私下转账给原公司3位股东,账面上未分配利润是四百三十多万,前公司会计带着430万的未分配利润这张表去税务局交了个税,那我现在怎么做账务处理
老师:请问是不是只要当月开了销项发票,不管有没有当月收到款都要结转主营业务成本对吗?结转成本看库存商品和原材料?还是要收到货款才结转成本?
你好,向母公司现金分红,分录怎么做 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
老师这张发票怎么做凭证?
就是双方都要交印花税是吧
你好,是的,是这样的
老师,我还有一个问题,就是我们2021年的增值税交少了,税务现在喊我们公司补交,怎样补交呢?
你好,具体是什么原因 导致的增值税交少了呢?
说我们的增值税税负率太低了
你好,你可以做进项税额转出,补交相应税款,从而达到大致税负率水平
我从来没有做过进项税额转出,转出的进项税额以后还能用吗?
你好,转出的进项税额,以后就不能 再抵扣的
老师,进项税额转出在哪里转出呢?具体怎么操作呢?
你好,在增值税附表二的进项税额转出栏次进行填写申报
那补交去年的,是不是只能在申报二月的申报表里面修改
你好,在增值税附表二的进项税额转出栏次进行填写申报 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我想问的是,如果我补交的话,是不是只能在这个月申报的时候补交
你好,是的,是这样的
好的,谢谢老师,我大概懂了
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师,不好意思再问一个问题,建筑业2021年所得税税负率是多少呢?
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考