你好,是这样的, 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
给员工补3个月社保,员工本应承担2000元,但是不从员工工资里扣除,全部由公司来承担。那怎么做分录呢?
如果3月工资是100(不含个人的社保部分),个人承担社保是2,单位部分1 2月末计提3月的工资 借管理工资100(不含个人社保部分) 贷应付职工工资100(不含个人社保部分) 3月缴纳社保的时候 借管理费用社保单位部分1 其他应收款个人部分2 贷银存3 支付3月工资 借应付职工工资100 贷银存100 那这个其他应收款社保个人承担部分2怎么样冲掉 实际单位也没有扣下员工个人承担的社保
公司给员工交1月和2月的社保,个人每月承担一半的费用,1月承担部分,从2月工资里扣,那这个分录怎么做
老师员工请假2个月,然后公司承担社保那1000多的部分可以从员工工资扣除吗?可以让员工承担吗
公司为员工配备的手机,每个月的话费公司承担一部分,员工承担一部分(每月从员工工资表里扣除),请问员工承担这部分话费计入到哪个科目比较合适?
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
公司先帮个人缴费,次月工资扣,不是应该,借:应付职工薪酬 贷:其他应收款吗?
其他应收款和其他应付款的负数都是一个意思
好的,谢谢
不客气祝您开心每一天