同学你好 这个需要他们承担发票丢失的罚款才行
老师,你好,我们在外省有一个工程,对方一直要求我们先开票再付款上个月开的发票,到现在都没有付款,这个️又让我们开发票,像这种情况我们应该怎么处理,如果我们把发票开了,对方一直不付款,这样有什么影响
老师,我们是小规模纳税人,我9月份开租赁发票应该开一个点的,开错了,开了5个点的。那我现在要怎么做,向对方收回发票,开负数发票红冲掉。然后再开正确一个点的发票给对方。但是已经按5个点的税交了增值税呢,到时候怎么报这10月份的税?
我开出的普票,对方是医院,两年了还没付款,也没把发票入账,现在购买方要求我重新开一个金额小点的发票,我方应该怎么做?税务和账务有没有影响
老师你好,我有一个简易征收的建筑项目,2018年当时开了3个点的普票,并到施工地预缴了三个点的税,现在和甲方对账,发现对方把票弄丢了,现在对方要求我们要把这个票冲红,再重开,否则不予付款,我现在应该怎么做呢?
老师,我公司是建筑服务行业,我们承包的项目是简易征收计税,开3%建筑服务发票,可以差额计税,现在甲方要求更改合同,导致我们开回来可抵扣作差额计税的劳务分包多开了发票,如果要求对方冲红上月开出的发票,对方具体要怎么做?对方问怎么把之前申报缴纳的税款申请退税?
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
老师,如果购买了一台电脑3000,因为金额不大不想按月摊销,是先计入固定资产然后一次计提费用了,借管理费用3000贷累计折旧3000,还是直接管理费用3000银行存款3000啊
你好-8%是怎么计算的
一般这个罚款是怎么样罚呢?而现在,对方就是不想罚款,也不想承担这个税务风险,就把责任推给我们,一句话就是,你要钱就重开票
同学你好 这个得看当地税局了 那只能你们重新开了 需要先挂失 然后重新开