同学你好 这个对的 2.有发票就可以计入费用
09年购买的教练车原值895100,2024年4月把车卖了,卖了29821元,之前一直没有折旧,我把差额865279计入了营业外支出,今年汇算清缴的时候,税局风险推送说营业外支出调整异常,我该怎么办
3月收的款申报未开票收入4月有开票这笔怎么做账和税务处理?
老师汇算清缴年报可以改几次
您好!我是小规模纳税人,24年四季度开了90万专票,并申报缴税。25年一季度冲红了90万专票,重新开具了115万普票。我应该怎么填写申报表?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
取得免税初级农产品专票,进项税额可以按9%抵,该税金贷方入什么科目
老师,一个公司应该只能有一个对公账户吧?前面0515的账号是公户,后面的账户是什么情况
销售货物,包装物需要后面退还回来重复使用。该如何记账
汇算清缴不需要调整的费用,还要填明细吗?
尊敬的老师,您好!这笔1万元的货物发生在2021年,当时已经全额支付了对方公司,如果在2021年汇算清缴之前仍然没有收到对方的税票,请问企业所得税汇算清缴是否需要调整?如果需要调整,是调增还是调减?
对的 需要调整的 没有发票就要调增了 调增缴纳所得税
尊敬的老师,您好!没有发票,但已经全额付款,汇算清缴应该调减吧。
同学你好 这个是调增 你说反了 调减说明来了发票不用缴纳所得税了 调增是没有发票要交所得税的
尊敬的老师,您好!我真有点糊涂了,这个调增应该是把费用调整吧?
这个调增应该是把费用调增吧?
同学你好 这个是站在所得税的角度来说的 所得税增加所以叫调增
尊敬的老师,您好!支付了货物款,但是没来税票,汇算清缴时指把应缴企业所得税进行调增?对吗?
对的 这个要调增的哦