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Q

1.H公司购入一批材料,增值税专用发票上注明原材料价款为200000元,增值税26000元,双方商定用商业承兑汇票方式付款,期限三个月,材料尚未运到。2.销售一批商品,价款300000元,增值税39000元,款项已全部收存入银行,该批商品成本为200000元3.财产清查中,盘亏设备一台,该设备原值65000元,已提折旧30000元,已计提减值准备10000元4.H公司对b企业投资,占b企业的40%。2017年度b企业发生亏损,H企业应分担亏损20万元5.按国家规定,向管理机构交纳社会保险费150000元,住房公积金168000元。请问以上会计分录。谢谢老师

2022-03-06 23:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-06 23:17

你好,同学。正在为你解答。

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齐红老师 解答 2022-03-06 23:19

1.借:在途物资 200000 应交税费——应交增值税(进项税额)26000 贷:应付票据 226000 2.借:银行存款 339000 贷:主营业务收入 300000 应交税费——应交增值税(销项税额)39000 借:主营业务成本 200000 贷:库存商品 200000

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齐红老师 解答 2022-03-06 23:20

3.借:待处理财产损益 25000 累计折旧 30000 固定资产减值准备 10000 贷:固定资产 65000

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齐红老师 解答 2022-03-06 23:21

4.借:投资收益 200000 贷:长期股权投资——损益调整 200000 5.借:应付职工薪酬——社会保险费 150000 应付职工薪酬——住房公积金 168000 贷:银行存款 318000

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快账用户n4f7 追问 2022-03-06 23:26

第一个应付票据后面需要加上商业承兑汇票吗

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齐红老师 解答 2022-03-07 07:39

加不加都可以的,这个没有要求的

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相关问题讨论
你好,同学。正在为你解答。
2022-03-06
同学你好 1 借,原材料80000 借,应交税费一应增一进项10400 贷,银行存款90400 2 借,应收票据226000 贷,主营业务收入200000 贷,应交税费一应增一销项26000 借,税金及附加 贷,应交税费一应交消费税——200000*消费税税率 3 借,在建 工程113000 贷,原材料10000 贷,应交税费一应增一进转出1300 5 借,待处理财产损溢4520 贷,原材料4000 贷,应交税费一应增一进转出520 5 借,应交税费一未交增值税30000 贷,银行存款30000
2020-10-08
你好 1.购买原材料一批,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税额为13000元,价税款开出承兑的商业汇票,该原材料已验收入库。 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付票据 2.向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。 借:银行存款,贷:短期借款 3.月末预提上述短期借款利息。 借:财务费用,贷;应付利息 4.以银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。 借:制造费用,贷:银行存款 5.以银行存款支付广告费100000元。 借:销售费用,贷:银行存款 6.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给予客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 7.销售乙产品一批,约定现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(假设计算折扣时不考虑增值税)。开出的增值税专用发票注明的价款为40000元,增值税额为5200元,商品已经发出,成本为25000元。 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 8.假定在10日内收到上述货款。 借:银行存款,贷:应收账款 9.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。 借:银行存款等科目 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-12-05
你好,分录多,做好发给你
2021-12-28
你好,具体是针对哪一笔业务,还是全部的? 
2023-04-27
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