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随同产品出售一批单独计价的包装物,开具增值税普通发票一张,金额为1017元,款项已收到。从小规模纳税人处购买商品一批,取得增值税专用发票注明价款为30000元,税款为900元,发票已认证。求进项税额和销项税额

2022-03-04 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-04 15:58

你好,这个进项900,销项是:1017/(1%2B税率)*税率

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快账用户v83p 追问 2022-03-04 16:06

1%2B是什么意思

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齐红老师 解答 2022-03-04 16:14

先换算成不含税的金额

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快账用户v83p 追问 2022-03-04 16:14

好的明白了

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齐红老师 解答 2022-03-04 16:16

不客气,祝您学习愉快!~

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你好,这个进项900,销项是:1017/(1%2B税率)*税率
2022-03-04
同学你好 你这个发票上不是有吗九百
2022-03-04
同学你好 请根据以上业务 (1)计算该企业当期应纳增值税税额; 应纳增值税=10170/(1加13%)*13%加500000*13%减26000 (2)对以上每项业务编制会计分录。 借,原材料200000 借,应交税费一应增一进项26000 贷,银行存款226000 2 借,银行存款10170 贷,其他业务收入10170/(1加13%) 贷,应交税费一应增一销项10170/(1加13%)*13% 3 借,银行存款565000 贷,主营业务收入500000 贷,应交税费一应增一销项65000
2022-06-13
您好,解答如下 可以抵扣进项税=3900+26000=29900 销项税=678000/1.13*0.13=78000 应交增值税=78000-29900=48100
2022-12-02
你好需要计算做好了发给你
2023-11-22
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