你好 这个如果已经认证了,你们要开红字信息表出来,然后跟发票一起给对方,让对方重开。之后再开正确的发票给你
老师好,今年9月开始我们公司为一般纳税人,9月前都是小规模所以供应商给我们开票都是电子发票,不用认证都没有发现纳税人识别号数字0打成了字母O,等现在需要认证发票了才发现,这个怎么办?
老师,今天才发现1月份开的税票其中有一项税率错了,(正确:13%,错误:9%),对方已经认证了,这个我应该怎么处理?
老师您好,供应商去年给我们开了一张发票,我们也已经入账并且认证抵扣了,今年供应商把发票红冲了,请问我们要怎么做账务处理?
老师您好,供应商去年9月份给我们开的发票,今年才发现抬头错了,已经认证了,这个要怎么办啊
供应商9月份开票给我们,现在说昨天去变更执照和公章,今天变更银行账户,让我们9月份的发票退回去给他们。我们已经认证了,这没关系吧
月工资25000,三险一金3500,赡养老人3000。计算每月预缴个税(1-12)年末汇算清缴(13)
老师好,请教一下资产总额偏高,如何降低资产总额?
小明的总财富是200万元,其中包含价值150万元的一套房产和50万元的现金。已知小明的房产有1%的可能性会发生火灾。火灾一旦发生,小明房产的价值将从150万元下降到50万元。小明可以向保险公司支付保费来为自己的房产投保,房产投保后,遭遇火灾时保险公司会向小明赔付100万元。假设小明的效用函数为u(c)=(C^(1-r)-1)/1-r请计算当r等于1、2和4时,小明分别最多愿意为他的房产付多少保费。
父亲过世,哥出钱12010万元弟出41771元.弟客人礼钱进21800,还有总礼金43600元总礼金弟拿了,弟给哥退多少才能出一样多。
老师好,个人开给公司的装修费要代扣代缴个人所得税吗?税率是多少?
您好,飞猪订单入错了会影响夜审嘛
1.甲企业为一般增值税一般纳税人,适用的税率为13%。2023年三月份发生下列销售商品和提供劳务的业务,相关资料如下:(1)3月1日,向A公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价为20000元,增值税额为2600元。当日甲公司收到货款存入银行。商品实际成本为17000元;A公司收到商品并验收入库,。(2)3月15日,预收B公司5000元,订购一台设备,4月与客户签订合同,5月向客户发货,设备不含税价格30000,增值税3900元,发货后收取剩余款项。(3)3月25日,向C公司销售一批原材料,开具的增值税专用发票上注明售价为10000元,增值税税额为1300元,甲企业收到C公司支付的款项存入银行。该批原材料的实际成本为8000元。要求:编制该公司上述销售业务的会计科目,应交税费科目要求写出明细科目和专栏名称,答案中的金额单位用元表示)
8.2022年12月31日,甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元,“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日,甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为()万元。
6.2024年1月1日,甲公司的所有者权益如下:实收资本2000万元,资本公积300万元,盈余公积500万元,未分配利润280万元,则甲公司2024年1月1日的留存收益是()万元。
老师,附件是通用的,就是61/362/363/3所有记载的内容,附件都贴在一起了放最后了,请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
账簿已经做好了,是不是要拆开重做啊
这个是要的,但是只要把这个发票拿出来就可以的
还需要再次认证吗?具体要怎么做呢? 对之前认证的有没有什么影响呢
这个重新开的发票需要重新认证的。你红冲的发票太多会引起税务局关注的
那要怎么办啊,对方开了很多
那么你要做好准备,到时候税务局关注你们的时候,你如实回答就可以的
好的,谢谢老师
不客气,记得五星好评哦