你好需要计算做好了发给你
1.目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算。2.资料:某企业兼有货物生产和技术服务业务,是增值税一般纳税人。该企业8月销货物金额(不含税,下同)200万元;购入生产货物的原材料金额150万元,取得了增值1.目的:练习小专用发票;购入送货用三轮摩托车10台,每台金额2万元,取得了增值税专用发票注明价2.资料:某商业20万元;当月提供技术服务收取服务费金额20万元,为提供技术服务发生进项税0.8万元(1)购进货中国3.要求:计算该企业当期应纳的增值税额。
1.目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算。2.资料:某企业兼有货物生产和技术服务业务,是增值税一般纳税人。该企业8月销货物金额(不含税,下同)200万元;购入生产货物的原材料金额150万元,取得了增值税专用发票;购入送货用三轮摩托车10台,每台金额2万元,取得了增值税专用发票注明价20万元;当月提供技术服务收取服务费金额20万元,为提供技术服务发生进项税0.8万元.要求:计算该企业当期应纳的增值税额。
某企业兼有货物生产和技术服务业务,是增值税一般纳税人。该企业8月销售货物金额(不含税,下同)200万元,购入生产货物的原材料金额150万元,取得了增值税专用发票。购入送货用三轮摩托车10台,每台金额2万元,取得了增值税专用发票注明价款20万元,当月提供技术服务收取服务费金额20万元,为提供技术服务发生进项税0.8万元
1.某企业兼有货物生产和技术服务业务,是增值税一般纳税人。该企业2022年8月销售货物取得不含税的金额为200万元;购入生产货物的原材料不含税的金额150万元,取得了增值税专用发票;购入送货用三轮摩托车10台,每台不含税的金额为2万元,取得了增值税专用发票价款20万元;当月提供信息技术服务收取服务费不含税的金额20万元,为提供技术服务发生进项税0.8万元。计算该企业当期应纳的增值税额
1.某企业兼有货物生产和技术服务业务,是增值税一般纳税人。该企业2022年8月销售货物取得不含税的金额为200万元;购入生产货物的原材料不含税的金额150万元,取得了增值税专用发票;购入送货用三轮摩托车10台,每台不含税的金额为2万元,取得了增值税专用发票价款20万元;当月提供信息技术服务收取服务费不含税的金额20万元,为提供技术服务发生进项税0.8万元。计算该企业当期应纳的增值税额。
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
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上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
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你这里是几个题目一起呀,怎么分不清楚呢?