你好,劳务分包不允许再分包出去。
我是建筑施工企业,收到开发商的抵账房后,我们又抵给了劳务分包公司,这期间我公司给开发商开具了工程款发票,劳务分包公司给我们开了劳务发票,我公司应该怎么进行账务处理。还需开具其他发票吗?
公司承接一个清包工劳务项目,然后转包给别的公司,他们给我们公司开具的劳务进账发票能不能抵我们公司开具的劳务销项税
老师,我们公司是劳务公司,承接的是劳务分包,能收别的公司开给我们的劳务费的发票吗
我们公司既有销售材料业务,又有劳务分包业务,然后我们公司给甲方来了简易计税劳务费的专用发票,然后我们公司又把劳务分包给其他公司,其他公司给我们开了3%的专票,我们可以进项抵扣吗
老师,晚上好,我们是劳务公司,劳务公司承包了一个项目的劳务,我们可以又分包给别的劳务公司吗?就是劳务公司跟劳务公司签合同
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
这这样不符合规定了。
嗯这个知道,不是全部分包,有一部分转包出去了,这样也不能抵扣是吧
你好,不可以 简易计税的可以差额交税。