你好,稍等,我这边计算一下
我想问下 年前发的年终奖 年后怎么做账啊
老师,1月开了一张发票,这个月报税用留抵税额抵扣了,这个要怎么结转税额?
一般固定资产折旧时,都要计提2–5%后再折旧
什么是备抵科目?备抵科目是什么意思?
老师公司法人转到公户的钱应该怎么记啊
公司做安全消防培训的,消防设备需要计提折旧多少年呢?
老师新年好,有个问题请教下,公司是外贸公司,人民币应付账款贷方挂着五万多,是一个公司的钱, 查综合本位币这笔应付账款又没有了,请问这个是什么原因?正常吗?应该怎么样调整?谢谢老师
减少注册资本前,财务报表是不是不能有负债
外贸企业,报关单是1月份的,但是没有及时开出出口发票,2月份开是否可以
老师,你好!怎么没有了实操练习的?我记得以前有凭证录,录完有答案对的。是不是快账升级改版了? 以前是有这个界面的 怎么现在没有了呢
借:应收账款2034000 贷:主营业务收入1800000 应交税费-应交增值税(销项税额)234000 借:主营业务成本1500000 贷:库存商品 1500000 在3月8日按合同规定付款,甲公司收到款项并存入银行。 借:银行存款 1993320 财务费用 40680 贷:应收账款 2034000 乙公司在3月19日按合同规定付款,甲公司收到款项并存入银行。 借:银行存款 2013660 财务费用 20340 贷:应收账款 2034000 编制乙公司购买商品的会计分录 借:原材料 1800000 应交税费-应交增值税(进项税额) 234000 贷:应付账款 2034000 ①乙公司在3月8日按合同规定付款。 借:应付账款 2034000 贷:银行存款 1993320 财务费用 40680 ②乙公司在3月19日按合同规定付款 借:应付账款 2034000 贷:银行存款 2013660 财务费用 20340