你好; 可以抵减的。 可以先红冲了 然后 到时税额来抵减的
上个月代开发票税款缴纳了,发票作废了,没有退税,这个月报税预缴税款有这一笔钱,可以报税时直接抵扣这笔税款吗
请问老师 上个月票未作废 多开了 多缴税了 这个月可以抵吗
老师好,这个月销售票开多了,没有那多进项,开出的发票可以作废几张吗
老师 我上个月开了一张发票忘记作废了,导致我的收入多了,我可以做一笔暂估的分录 来抵吗
老师,请问我上个月增值税多缴了3000元钱,这个月可以抵扣吗?
老师,请问劳务公司不是每个月都给工地工人发工资,好几个月才发一次,发一次又发几个月的,这块怎么申报个税?
能帮我指导下小规模个人所得税怎么申报不
银行对账单,银行存款余额调节表,哪一个是单位的,
请问,我是公司办税员,我还有2年多退休,社保是在公司买,但其实是我自己全额负担的。不说别的,我只想退休后能领多些退休金,我打算下个月转成灵活就业,那对公司税务上有什么影响吗?就是个税不能申报了,工资也不能从公账发,还有什么吗?就是觉得有些怪,我还是公司办税员,
老师,那个承兑贴现的利息没有发票,汇算清缴的时候调整应该写到哪
这个图怎么做出来的呢?已经流水记一个电子表了,不知道领导怎么生成图片的汇总
请问老师,进口货物先预付了: 借:应付账款(记账汇率) 财务费用汇兑损益(如果有差异) 贷:银行存款(实际支付) 货物进来了: 借:库存商品(增值税缴款书上的完税价) 应交税费进项税 贷:银行存款(关税 增值税) 应付账款(记账汇率) 老师是这样的吗?尤其是第二个分录,用记账汇率会产生差额吧?
股权转让的费用是0元,能开完税证明吗?
老师,我们商贸企业是一般纳税人,开出去13个点,收到了1个点的普票,那我们低不了进项,这怎么操作?
老师,这是2025年的坏账准备的分录吗?我读的是2024的书,现在才发现,这个分录这么写对吗?如果对,那请问,如果钱收回来了,坏账准备的金额是不是也没有了,信用减值损失的金额也没有了,应收账款也没有了,最后只增加了银行存款?
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老师 也就是说我1月份开票多开并且缴税了 2月份开票产生的税额可以在1月份多交的那部分里抵减吧
你好 ; 是的。 就是这样的 后期可以抵减的
老师 您说的后期就是2月份吧 不是以后吧
老师 还有就是我1月份开的是专票 2月份开的是普票 不影响抵减吧
你好; 可以2月或者是以后月份。 假如你2月没有销项税 也看要3月或者4月 或者以后月份来抵减的。 是的
再请问老师 多交的税费 1月份未做计提 但是2月份交了 账务怎么处理呢
你好; 补做计提即可 ; 借应交税费- 应交增值税- 减免税额 贷管理费用
老师 为什么要贷管理费用呢 我没明白
你好; 冲你的费用; 你不是要抵减 税盘费用吗
老师 我不是税盘啊 我的情况是:上个月的发票未作废 多开了(当时不知道未作废成功 未做税金的计提)这个月缴纳了 这个账务怎么处理呢
你好; 那你就按 实际开票来做 :借应收账款贷应交税费-应交增值税; 主营业务收入; 缴纳 :借应交税费-应交增值税贷银行存款