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请问老师 上个月票未作废 多开了 多缴税了 这个月可以抵吗

2022-02-28 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-28 18:48

你好; 可以抵减的。 可以先红冲了 然后 到时税额来抵减的 

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快账用户8919 追问 2022-02-28 18:54

老师 也就是说我1月份开票多开并且缴税了 2月份开票产生的税额可以在1月份多交的那部分里抵减吧

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齐红老师 解答 2022-02-28 18:55

你好 ; 是的。 就是这样的 后期可以抵减的 

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快账用户8919 追问 2022-02-28 18:56

老师 您说的后期就是2月份吧 不是以后吧

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快账用户8919 追问 2022-02-28 18:58

老师 还有就是我1月份开的是专票 2月份开的是普票 不影响抵减吧

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齐红老师 解答 2022-02-28 18:58

你好;   可以2月或者是以后月份。 假如你2月没有销项税 也看要3月或者4月 或者以后月份来抵减的。 是的  

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快账用户8919 追问 2022-03-01 18:37

再请问老师 多交的税费 1月份未做计提 但是2月份交了 账务怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-03-01 18:41

你好; 补做计提即可 ;     借应交税费- 应交增值税- 减免税额  贷管理费用  

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快账用户8919 追问 2022-03-01 18:42

老师 为什么要贷管理费用呢 我没明白

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齐红老师 解答 2022-03-01 18:43

 你好;    冲你的费用; 你不是要抵减  税盘费用吗   

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快账用户8919 追问 2022-03-01 18:44

老师 我不是税盘啊 我的情况是:上个月的发票未作废 多开了(当时不知道未作废成功 未做税金的计提)这个月缴纳了 这个账务怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-03-01 18:45

 你好;   那你就按 实际开票来做 :借应收账款贷应交税费-应交增值税; 主营业务收入;  缴纳 :借应交税费-应交增值税贷银行存款   

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你好  当时分录 咋写的  发来看一下  小规模吗  ?
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这个月只能红冲的开红字信息表,然后开红字发票。
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