你好! 借:库存现金6200 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 成本结转的话,服务收入不单独结转成本,月末一起结转的。
你好,现金购买商品,没进项票,但销售已开专票,借;库存商品,贷;库存现金销售,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)结转成本,借;主营业务成本,贷;库存商品,月底库存商品这样结转了,有风险吗?该怎样操作没风险,是不是这笔现金业务不做分录,直接做销售开票交税的分录?
上月没收钱是 借应收账款5000 贷主营业务收入5000 收到钱了是借 库存现金5000 贷应收账款5000 后来发现入错帐了 实际该是3870 该怎么调账呢 那个应收的户已经消掉了 可不可以这样 借主营业务收入5000 贷库存现金5000 然后再做一笔 借库存现金3870 贷主营业务收入3870
老师,去年现金收款 开了发票客户,这样入账可以吗?完整吗 借 库存现金 贷 主营业务收入。开了发票
现金收款但是 开了发票客户, 这样入账可以吗? 借 库存现金 贷 主营业务收入。
老师,现金收款但是 开了发票客户, 这样入账可以吗? 借 库存现金6200 贷 主营业务收入6200。 对了,结转成本是按那个金额结转呀!这个是服务收入用哪个科目了
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
那没有成本怎么结转呀!
你平时的人工就是成本啊,工资那块你做到管理费用,销售费用等等,也是成本费用啊
哦哦,知道了 如果是货物的成本我们直接按货物金额结转吧?
是的,你的理解是正确的。