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请问老师,公司改造厂房话费36000元,已付款,未开票,应该记入什么科目呢?

2022-02-26 17:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-26 17:28

您好,可以计入长期待摊费用

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快账用户8622 追问 2022-02-26 17:29

是借预付账款 贷银行存款,然后借长期待摊费用 贷预付账款么

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快账用户8622 追问 2022-02-26 17:32

老师,长期待摊费用可以一次性摊销么?

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齐红老师 解答 2022-02-26 17:35

分录是对的。不过你这边金额不大。 如果修理费用没达到固定资产原值的20%,金额过大可作为费用记入长期待摊费用,在不短于5年时间内摊销。金额不大的直接记入当期费用,所得税前直接扣除。

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快账用户8622 追问 2022-02-26 17:41

但是对方还没有给我们开发票,这种情况该如何计入待摊费用呢?还是现在只记录借预付账款 贷银行存款,等开了发票后再计入待摊费用?

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齐红老师 解答 2022-02-26 17:41

还没开票的话,就先做往来

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您好,可以计入长期待摊费用
2022-02-26
同学, 你好。这个可以先入预付账款。 然后按月摊销,计入到管理费用当中。
2021-08-08
你好 借 长摊待摊费用 贷银行 
2021-08-18
你好 付款时 借:应付帐款 贷:银行存款 每月摊 借:管理费用,制造费用,货应付账款 。 你到时收到发票 与你实际做账的金额一致 就直接附你们分摊费用的 第一个月凭证后面就行了。 票来了没有金额差异不在单独做账了
2021-03-18
你好       。  1.    已经付了未开票的:借在建工程贷银行存款   完工借固定资产贷在建工程   这个是暂估的金额  。如果收到发票有差异 在做调整    固定资产分录    2.  未付款未开票的话 。 借在建工程贷应付账款 。完工 :借固定资产贷在建工程   也是暂估的金额 。 收到发票有差异在做调整   
2021-03-03
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