您好,免税是没有税率,是的,
老师您好,麻烦问下,我们是一般纳税人,由于经营范围扩大,需要开具劳务费发票,今年6月份去税务局写的说明给开的权限,当时没说能不能开专用发票,现在有个客户要我们开专票,这个能不能开?是不是税务局把经营范围给我们开了,劳务费专票普票就都能开
老师,免交增值税公司开的是免税普通发票,不能开具专用发票,也不能抵扣。现在公司拓展经营项目,但是新增的这个主营项目不是免交增值税的项目,对方需要我们开具专用发票给他们。这样可以申请专用发票吗?会不会导致连免税得那个营业收入也变成要交税了啊?
老师,我司在一个小镇,去年开票120多万。上周镇上税务局给老板打电话说市里税务局预警了,说我司所得税税负率低! 是税务局打电话没错老板认识但我分辨不出情况真假,不应该给财务打电话通知吗?是不是过节了想让老板意思意思找的借口? 还是我周一给市里税务局打电话问问?
老师,请问第四个老师说销售免税税,货物不得开专票,但是能开普票是啥意思啊?是说那个即使没给税务局交钱的话,也能在税务局开普通发票吗?
老师请问个问题是这样子的,个人工商户给我们开的发票,普通发票免税的4万块钱,她说给我们了,我们这边也找不到了,她让税务局代开的,现在怎么办呢?他那边也没有底子了
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求