向对方税局或者工商局打电话投诉
你好,老师请问一下,就是我们公司2月和3月汇了两笔货款给供应商大概是2万多,货已经验收入库,但对方一直没有开票,到了6月份我们催他开票,他说他正在走公司注销流程,不能用旧公司名称开票给我们,要用新注册的公司名称给我们开票,这样的情况对我们有没有什么风险呢?
提问:老师,对方公司欠我们公司一笔款未还,突然发现他们在走注销流程,请问我们有没有什么办法能够阻止他们注销,还钱给我们?谢谢。
对方公司注销了,但我们欠他的钱还没有支付,对方现在想要回我们公司欠他的钱,他需要提供什么资料?怎么才能把钱给对方公司?
老师,供应商收了我们公司货款 200万,没有开发票给我们,他现在把公司注销了,我们怎么办,只能还款吗
老师您好!请问一下,我们公司给对方转设备款,对方公司说他们公司税务上注销了,没有办法给我们开发票,这种情况怎么办呢?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
好的,谢谢老师。
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复