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公司建造办公楼,前期支付的工程款200万,后续收到专用发票100万,其余未收到,工程未完工,不想挂预付账款,直接入在建工程暂估入账的话这个分录要怎么处理呢?

2022-02-25 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-25 11:32

借预付账款200万,贷银行存款200万, 收到了专票 借在建工程 应交税费应交增值税进项 贷预付账款100 剩下的暂估的借在建工程贷预付账款。

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快账用户5900 追问 2022-02-25 11:42

老师,可以像图片这么做嘛?

老师,可以像图片这么做嘛?
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齐红老师 解答 2022-02-25 11:43

哦,那你支付了300万吗?如果支付了300万的可以啊。

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快账用户5900 追问 2022-02-25 11:56

没有呀,老师,你看看,我银行只支付了200万

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齐红老师 解答 2022-02-25 11:57

可以的,可以这么做。

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快账用户5900 追问 2022-02-25 11:57

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-25 12:00

不用客气,工作愉快

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借预付账款200万,贷银行存款200万, 收到了专票 借在建工程 应交税费应交增值税进项 贷预付账款100 剩下的暂估的借在建工程贷预付账款。
2022-02-25
借应付账款贷在建工程。借在建工程,贷固定资产,然后再做发票的,借在建工程。贷银行存款,借固定资产,贷在建工程。
2024-09-06
借:在建工程。,贷:预付账款
2021-12-14
你好,同学。 结转后,再收发票,是没含在1000内的吗
2019-12-19
你好,摊销或者转入在建工程收到发票
2024-05-31
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