你好,可以计入管理费用
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
我们是餐饮企业专门采购并学校配送蔬菜肉类调料品,那采购部门和分拣部门的人员工资应该计入什么费用
11.从国内乙企业采购需要安装的机器设备一台给生产部门使用,专用发票上注明价款50万元,增值税8.5万元;购进该设备所支付的运输费用0.5万元,安装费1万元(假设运输费和安装费均不考虑增值税);上述所有款项均用银行存款支付。12.上述机器设备安装完毕检验合格投入使用。13.用银行存款购入不需安装的设备,增值税专用发票上列示的价款为50万元,增值税6.5万元,发生的运杂费3000元(假设运杂费不考虑增值税),企业购入该设备后立即投入使用。14.30日,根据发货凭证汇总表得知,企业9月份生产A产品领用材料50000元,生产B产品领用材料30000元,生产车间一般性耗用材料10000元,销售部门领用材料4000元,管理部门领用材料6000元。15.30日,企业根据考勤记录计算出应分配的工资费用,其中生产A产品工人工资70000元,生产B产品工人工资50000,生产车间管理人员工资30000元,企业行政管理人员工资20000,专设销售机构人员工资10000元。
公司为增值税一般纳税人,系糕点生产企业,同时自设门市部对外销售现场制作的食品,并开设餐厅。该公司2022年4月发生与增值税相关的业务如下:1.糕点批发收入300万元,销项税额39万元;2.自设的门市部为展示企业食品制作流程,现场制作食品,并直接销售给消费者,取得价税合计收入30000元;3.餐厅服务价税合计收入为120000元;月销售自用的办公楼,获得含增值税收入825000元,该办公楼系2015年购入,购入价为300000元。对于该项业务公司选择了简易计税。5.本月重新购置新办公设备,将原有的办公设备(按固定资产核算)以价税合计金额160000元出售,按3%征收率并减按2%征收增值税。6.本月从一般纳税人处购进办公用品等取得专票,金额合计300000元,增值税额39000元;7.本月从农场、渔场、养殖场处购进面粉、蔬菜、海鲜、肉类等农产品,用于餐饮服务和制作糕点,取得增值税普通发票(免税)金额合计930000元,从小规模纳税人处购进水果等农产品,取得对方由税务机关代开的专票,上面注明金额70000元。能够准确分清用途,本月
原材料尚在运输途中。18日,外购R材料验收入库,运输过程中发生5%的合理损耗。(7)10月生产A、B两种产品,耗用原材料298700元,其中A产品直接耗用108750元,B产品直接耗用162000元,车间内一般耗用27950元。分配本月工资费用175000元,其中A产品生产工人工资32500元,B产品生产工人工资67500元,车间管理人员工资25000元,公司行政管理人员工资30000元,销售人员工资20000元。计提本月车间使用的固定资产折旧费38000元,企业管理部门使用的固定资产折旧费63000元;以银行存款支付生产车间水电费18200元。月末A产品全部完工,B产品全部未完工,制造费用按生产工人工资比例分配。(8)12月A产品全部出售,开具增值税专用发票一份,价款600000元,增值税78000元,价税合计678000元,收到客户签发的商业承兑汇票一份,期限为3个月。31日,结转本月已售产品生产成本。(9)将该公司2020年的损益类账户的余额结转至“本年利润”账户。假设该公司适用的所得税税率为25%,不考虑所得税纳税调整事项,计算该公司2020年度应交的所得税,并将该公司的全年净
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录