你好, 是的呢。可以这么操作
公司为小规模纳税人,与B公司签订道闸购销合同,合同签订后我司开具增值税普通发票给到B公司,B公司根据合同支付50%A的款项。同时我司采购道闸原材料后又与A公司签订道闸安装合同,根据合同A公司向我司开具发票后我司支付其合同总金额(110000)70%的费用(77000),安装验收成功后在支付剩余的33000 我司开具给B公司发票内容是:道闸设备 A公司开具给我公司发票内容是:道闸设备与安装 想问下对于AB两家公司我应该如何做分录
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人,有一个合同本来是a公司跟对方b签订的,但是由于其他原因,就找我公司签,然后a公司那边就销售安装空调给b,开票收款就找我公司去弄,现在我公司收到款了,转钱给a公司,那a公司就开票给我公司,然后我收到a公司的开的安装服务费的发票,发票备注哪里:写着b的项目名称跟地址,我再想,a跟b都没有关系,他这样开票我能收吗?有关系的是我公司跟a吧,
老师咨询一下,我们公司是一般纳税人,是从事机电设备销售安装售后服务等 公司其中一个股东单独注册了一个个体工商户和公司签订个机电设备安装承包合同,专门承包公司销售的机电设备的安装及售后服务并从经营部开票给公司,本股东也在公司领取部分奖金及津贴,我想问一下,这个股东经营部开票会是关联或是虚开发票吗,有没有什么风险呢?
老师,A公司是小规模,A和B公司签订"太阳能设备销售及安装合同。设备先到B公司先付A公司部分金额,安装完后B公司付第二笔金额,留合同总价的5%作为质保金。A公司会把安装这部分承包出去。那么A公司给B公司开专票是销售设备开一张销售货物的发票,然后安装部分开一张建筑服务安装?
1、A电梯公司与B公司签订一份电梯销售及安装合同,项目含税金额339万元,其中设备价格237.3万元、设备安装价格101.7万元。设备安装按简易计税开3%的增值税票,问安装部分可以用差额计税缴纳增值税吗?怎么操作,需要什么辅助资料?签合同在同一本合同中注明设备开票税率13%,安装费税率3%是否可以?还是一定得分开签两份合同 2、A电梯公司2023年7月份开具电梯维保发票10万元含税,税率6%。增值税部分可以用差额计税吗? 3、电梯公司对维保的电梯进行维修,电梯公司购买配件后去进行修理,如何开票,税率是多少?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?