你好,一二月份的去税务局申报,三月份的话应该在四月份申报 1二月份的,带着纸质的申报表公章去税务局。
老师,我想咨询一下,小规模2月份的发票3月份红冲,小规模2月份税率是3%,3月份是1%,那我红冲后开正确的蓝字发票应该是按1%还是按3%来开呢
老师,公司1、2月是小规模,3月份准备升一般纳税人,下个月是不是3月份就应该报3月份的税,那1、2月的怎么申报
请问老师季报财务报表的利润表的城建税怎么样填写?比如说做1-3月的季报,那么城建税是填写1、2、3个月已经缴纳的上个月税额(1月份交的是12月份的,2月份交的1月份的,3月份交的是2月份的)。还是说填写1、2、3个月应缴纳的税额?
老师,我1月份是小规模,2月份是一般纳税人,税务局,让3月去大厅先申报小规模的税费,再申报一般纳税人的税,那我1月份还要计提2月份工资,计提2月份税费,要是没有税费,就不计提,1月做正常结账,2月也是一样操作,可对?
老师,1月份注册新公司,没有任何税务数据,2月份升为一般纳税人,税务要求去线下大厅申报1-3月小规模申报,2月的一般纳税人申报,公司2月购进了新车,有对应的专票,我不勾选抵扣,目前公司没有销项,那我手动填写一般纳税人的申报表该如何填写啊?进项咋填?1-3小规模申报表又该咋填写啊?求助
老师,被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票,补缴了增值税和滞纳金,变更完申报后,账面都是怎么做账,并调整呢?当时做账就是借费用,进项税额贷银行现在需要怎么做账处理?公司是小企业会计准则钱退不回来啦,
老师就是24的做的费用没收到发票25年2月开的这个汇算清缴调增吗
老师我现在4.16号申报汇算清缴那5月份才到24年的发票可以吗
老师,被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票,补缴了增值税和滞纳金,变更完申报后,账面都是怎么做账,并调整呢?当时做账就是借费用,进项税额贷银行现在需要怎么做账处理?公司是小企业会计准则
老师,我们公司在建厂房,预计4月底完工。厂房部分租出去部分自用,1月收到厂房租金,3月份开了发票,但我账面还是在建工程,未转固。开的房租费发票成本怎么弄啊?
老师今天填汇算清缴明天填季度报税那个能补亏损吗
老师在不隐瞒收入的情况肯定内账利润小于外账利润啊,因为外账固定资产是按折旧算费用的,内账是一次算支出了呀老师无法支付的应付股利还要转入营业外收入吗?分红前已经申报过个税,所得税了,再转入收入再交税吗?
也不是不够分老师,就是外账利润有20万,内账利润只有10万,我的意思是按外账分这20万,实际根本没这么多钱分啊,那应付股利如果一直挂账,到注销的时候都没钱分,怎么办
我的报关单上是人民币结算的,但是需要填写美元离岸价格,申报退税时出现疑点,申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办?
老师按,外账分红,暂时还不够分,是不是计提的时候就把分红个税申报了,还是实际付款的时候再申报个税啊