你好,是站在谁的角度做分录?
B公司和A公司有笔业务往来,因一些特殊原因,B公司不能直接和A公司签合同,只能通过C公司,也就是C公司和A公司签合同,B公司再和C公司签合同。这笔业务属于技术服务,现在C公司说给A公司开的发票是研发和技术服务类(税务大类)的发票,B公司没有研发和技术服务类(税务大类)的税种,只能开“信息技术服务”,而且本身这个业务就是信息技术服务类的。现在C公司要求B公司也要开给他们一模一样的发票(研发和技术服务类),那么B公司现在应该怎样处理?
A公司的员工一直在为B公司做事,B公司开发票给A公司结算服务费,发票内容怎么开呢?技术服务费?
A公司给B公司开技术服务费专票,B公司又给C公司开技术服务费,这个怎么做账务处理?分录怎么写,一般纳税人
A公司委托我公司给他们做一项技术服务,后来我公司将这项技术服务业务转包给B公司来做。现在B公司现在开给我们一张技术服务费的增值税专业发票,该怎么入账?
5月刚注册公司a科技公司。公司主营业务是给其他公司做,技术开发,技术服务,研发服务等,5.24收到100%控股公司b一笔8万收入.双方签约了技术研发合同,八万不计入实收资本,计入收入,6.1号a给b税务代开了8万的研发服务专票,1.怎么做收入的账务处理呢?2.月末结转成本的账务处理怎么做呢?3.月末计提工资薪金的账务处理怎么做呢 4.B给A打款,A给B开专票,研发服务费,税务局代开专票,a是小规模企业,b是一般人,那增值税专用发票上面的税点是6%还是1%呢?
汇算清缴之后的账务处理会,是要怎么调报表指导一下
公司在外省成立了分公司,并且办理了营业执照、刻章、季负责人,这种是否需要做账报税
你好老师讲义不好下载怎么回事,提示存储权限未开启
请教一下,为什么转出的增值税不是18万,而是题目所说的数目, 如果是自建的厂房改造成职工食堂,进项税额需要转出吗?烦请详细解说一下,非常感谢!!!
2024年是借其他应收1555万 贷投资收益1555万,年度审计调账后,分录为借投资收益1555万,贷财务费用1555万;3月的时候我看了合同认为这部分收入虽然一直未开票,但是仍旧需要缴纳6%增值税,打算在第一季度申报增值税,请问计提税费分录应该怎么做呢
老师你好!项目有些合同未签,但己经支付工程款,会有什么税费风险,老师指导一下
老师你好!项目借款需要提供哪些证据链
季度印花税以主营业务收入与材料申报?其它业务收入要不要申报?
享受季度30万以下的增值税免征额,怎么入账,会计分录怎么做
老师,请问第三问最后一个分录预计负债的计算公式没有看懂,为什么会产生预计负债,是预计损失产生的吗
老师,我是B公司
你好,站在B公司的角度 B公司给C公司开的发票 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) A公司给B公司开技术服务费专票 借:主营业务成本 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
我公司是网上销售服装的
技术服务费可以记主营成本吗?记其他业务成本可以吗?
你好,公司是网上销售服装的,怎么会对外开具技术服务费的发票呢? 技术服务是单位的兼营行为吗?如果是,是计入其他业务收入和其他业务成本核算
对,兼营的
你好,那就是这样处理 站在B公司的角度 B公司给C公司开的发票 借:应收账款等科目 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) A公司给B公司开技术服务费专票 借:其他业务成本 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
好的,谢谢老师,但是已经记成了管理费用和主营业务收入,做调整可以吗?
你好,可以做相应的调整处理的
好的,谢谢老师解疑
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。