您好 借:应付职工薪酬 贷:应收账款-甲方
公司有一施工项目,我们是施工方,甲方代发了农民工工资,现在我们想从劳务公司,让劳务公司开发票给我们,然后签一个三方协议(甲方,施工方,劳务公司)约定劳务款(农民工工资)直接从甲方代发?这种方式可行吗?如果可行,我们的账务怎么处理?
老师:农民工的工资是甲方直接代付,我们施工方又要求开票给他们,不过账,这种能操作吗?有没有风险,有三方协议,农民工工资甲方直接代付,我们施工方开票
老师我想咨询甲方直接把农民工工资代发掉,我是施工方自己雇佣的农民工账务如果处理这笔实际没有收到的工程款,但是甲方已经直接付给农民工了
我们是工程公司乙方,现在甲方从农民工专户代发了一批农民工工资。这个工程的劳务我们是分包给劳务公司的,平时发农民工工资是我们转款给劳务公司的,由劳务公司发工资给农民工。现在这笔甲方代发农民工工资业务,我们还需要劳务公司给我公司开具劳务发票吗?还是只需要甲方提供的代发农民工工资清单就直接做账?
我们跟甲方有个工程,甲方把其中一部分工程款没有转给我们,而是代发了农民工工资,并向我们提供了几十个签字的农民工工资表,这部分钱我们是冲应收账款吗,那几十个农民工工资表可以直接做成本吗?
印花税有借款合同需要申报,也填写了提交了,提交时需要缴纳700元,申报时是0,是怎么回事
请问去年退了2023年汇算清缴时多交的城建税,怎么做会计分录呀
收到部分货款,未来销项,这年底12月需要确认收入吗,怎么做会记分录,后期开票又怎么做会计分录
记账凭证放实质性底稿对应科目的后边嘛
工程建设公司,我购买的施工设备不能结转成本吗?
委托乙公司加工木箱一批,发出板材30立方米,单位成本500元这道题怎么做呀
您好,我们是用的老的财务报表,没有累计摊销科目,摊销无形资产时借管理费用贷无形资产了可以吗
您好,新版的资产负债表,无形资产下有无形资产累计摊销这个科目对吗?
您好,无形资产摊销,借记管理费用贷无形资产,在报税申报表上不会体现这个帐务上的细节吧?资产负债表上无形资产减少是对的,汇算表里1⃣️不体现累计摊销这个科目,我想表达的是税务上不会有风险吧
您好,实行的旧的会计制度,无形资产摊销,借记管理费用贷记无形资产也是可以的吧
那要在做一笔应收账款贷银行存款吗
不需要啊 没有通过银行存款
为啥不能直接走工程施工-劳务成本
计提工资的时候 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬
老师你可以把完整的分录给我写一下吗包括产生的个税实际我们自己承担怎么走可以不用调整
产生的个税单位承担 那只能计提工资的时候包含在工资里计提 计提工资的时候 借:工程施工-劳务成本 贷:应付职工薪酬 甲方代付工资 借:应付职工薪酬 贷:应收账款-甲方 贷:应交税费-个人所得税 申报后缴税 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
老师甲方就支付了10万,额外产生的个税如果计提到工资里那不是跟应收账款跟开票金额对不上了
是不是最终这笔个税只能调到营业外支出走平掉
这里计提的个人所得税跟应收账款没有关系啊 在贷方啊 您仔细理解一下好吗? 工资是您自己单位的成本费用 甲方只是代为支付一下而已
是的,看错了,谢谢老师。
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
嗯,谢谢老师大晚上给我的答复
不客气哈 欢迎有疑问继续提问