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老师,我们充了5000的平台费用,是5个月分摊的,现在我们收到这个发票了,这张发票我们应该怎么做账呢

2022-02-21 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-21 16:42

你好 借:长期待摊费用 应收账款 贷:银行存款 现在收到这个发票了 借:增值税 贷:应收账款

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你好 借:长期待摊费用 应收账款 贷:银行存款 现在收到这个发票了 借:增值税 贷:应收账款
2022-02-21
我们公账扣了电费怎么做分录? 【回复 借:主营业务成本/其他业务成本 贷:银行存款】 等我们收到平台的款了又是怎么做分录? 【回复 借:银行存款 贷:应收账款】
2023-02-22
借:原材料等 负数 贷:应付账款  负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-12-13
你好    借银行存款销售费用 贷 应收账款 这样来处理    
2020-12-16
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
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