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老师您好,去年我们少了别人120万,然后做的是其他应收款,是在借方负数。现在我还了他5万,我应该怎么做账

2022-02-21 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-21 10:38

你好 现在 贷方负数    其他应收款  

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快账用户6758 追问 2022-02-21 10:39

借方应该是什么呢,我的是新中大系统

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齐红老师 解答 2022-02-21 10:55

你好  原来分录发来一下  

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快账用户6758 追问 2022-02-21 11:03

原来的是金蝶系统做的帐 借:银行存款120万 贷:其他应收款120万

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齐红老师 解答 2022-02-21 11:10

你好 借 其他应收款 5 贷银行5 

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你好 现在 贷方负数    其他应收款  
2022-02-21
你好,其他应收款是资产类帐户,余额在借方,如果为借方负数则为负债
2022-02-21
你好,你这个其他管理费用就是管理费是吧如果是的话可以
2023-09-18
你好!这个你应该做红字分录, 借应收账款等-10000,贷主营业务收入 ,应交税费应交增值税。金额写负数
2024-07-29
同学好 写本余额转入其他应收款-某某即可
2021-10-23
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