就是你外购然后销售出去的。单位是工业的吗?如果是的话没有合同的,我们这边给核定的是根据收入和成本)*70%按这个来缴纳的。
销售材料的购销合同要交印花税,我们买进来的材料的金额也要交印花税吗
销售商品附有的合同才交印花税吗?购进购销合同呢?如一般的销售货物需要交印花税吗?什么情况下需要交印花税?
印花税的购销合同包括哪些?公司里的原材料购货单跟销售单需要交印花税吗?都没有合同的
购销合同需要交印花税,这个采购合同包括哪些,不是只要我付出去的采购东西的钱都要按采购合同交印花税吧
老师,请问公司购销合同什么情况下需要交印花税,所有的购销合同都需要交印花税吗?
账户名称使用简称预留印鉴使用全称还是简称
事业单位跨年的发票可以报销吗,金额有限制吗
老师,我们公司租赁的是个人的房子,房东去税务局代开了发票,我们公司支付的税点,我把税点和房租都计入管理费用了,这个税金在纳税汇算清缴时需要调增吗?
12月应该抵扣进项税,并且入账,在下一年1月忘记勾选认证,如果申报更正,勾选的不抵扣了,补缴税款,但是1月交的税跟12月计提不一致了,如何调整,需要调整以前年度损益吗
你张红出差回来报销差旅费2950元,其中飞机票2405元,住宿费344.34元,增值税20.66元出差不住100你张红出差回来报销差旅费2950元,其中飞机票2405元,住宿费344.34元,增值税20.66元,出差补助180元,出纳用现金付
回退所属期后。过了申报期,增值税发票管理平台所属期为上一期,什么时候跳转?
序时帐年底不用结转吗?
24年11月入投资6万(两人合作)比例甲55/乙5511月收入540012月份收入37653月底房租到期4万(甲提前三天预支4万)支出总共48202.6乙:个人个人业绩20663(百分之十)甲:个人业绩16990(百分之十)
24年11月入投资6万(两人合作)比例甲55/乙5511月收入540012月份收入37653月底房租到期4万(甲提前三天预支4万)支出总共48202.6乙:个人个人业绩20663订单百分之10甲:娜娜业绩16990怎么算
进项税额抵扣后,需交纳的增值税,是怎样做会计分录?
不是!是原材料的购货单跟商品的销售单包括发票!只是我不知道这样没有合同的需不需要缴纳印花税
那你这个原材料是买来加工然后销售出去的吗?如果是的话,这个原材料的需要交,商品的需要交。
好的!谢谢
不用客气,工作愉快。