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建筑公司取得的材料钢材发票,不备注工程地可以吗?

2022-02-18 17:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-18 17:43

可以的,这个就是可以不用备注。

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快账用户4599 追问 2022-02-18 17:46

哦,这样的话那就可以随便放进哪个工程成本都行了是吧?如果钢结构发票上备注有工程地点,那就只能做该备注工程的成本,其他工程地点的就不能入成本,对吗

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齐红老师 解答 2022-02-18 17:46

你得合理才行,你干的这个项目得有这个原材料。

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快账用户4599 追问 2022-02-18 17:49

如果材料发票上备注有工程地点的,那就只能入该备注工程的成本,其他工地的就不能抵成本,对吗

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齐红老师 解答 2022-02-18 17:49

你好,你得看一下是不是这个项目里面的,如果是的话对的 如果不是发票,需要退回去重新开。

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快账用户4599 追问 2022-02-18 17:55

好的,谢谢老师,就设工程施工,不设工程结算科目,开发票时就做主营业务收入-工程结算收入,这样可以吗

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齐红老师 解答 2022-02-18 17:56

可以的,可以这么做。

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快账用户4599 追问 2022-02-18 18:01

哦,麻烦老师发下建筑公司收入和成本的分录,可以吗

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齐红老师 解答 2022-02-18 18:10

1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1、发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、发生的材料费用 借:管理费用/原材料 3、支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4、发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5、发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6、月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 三、税金核算 1、月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税)

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快账用户4599 追问 2022-02-18 19:15

主营业务收入和工程施工除了设二级明细原材料这些外,还要设三级科目项目名称吗

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齐红老师 解答 2022-02-18 19:16

可以的可以这么做的。

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快账用户4599 追问 2022-02-18 19:18

那不设三级明细项目名称可以的吗?另外问下工程利润怎么算呢?分录要怎么写呢

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齐红老师 解答 2022-02-18 19:20

你好 你们需要核算每个项目的利润吗 毛利润等于收入减去成本 利润总额看你利润表利润总额

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快账用户4599 追问 2022-02-18 19:31

做的是外账不用核算每个项目的利润,那就不用设三级明细项目名称了吧?你上面发的利润的分录怎么是:借:主营业务成本 工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入 这个怎么理解呢,不是设工程施工-原材料,这些了吗?合同毛利怎么体现在报表呢

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齐红老师 解答 2022-02-18 19:37

这个就是确认收入的时候 你的收入和成本的差额啊。如果你不设置工程结算的话,你可以不用做这一步,因为最后的数他需要和工程结算,需要对冲。 直接发生的所有的成本,借工程施工材料费、人工费,贷银行存款、应付职工薪酬等。 确认了收入,借应收账款或者是银行存款 贷,主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷工程施工。

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快账用户4599 追问 2022-02-18 19:54

好的,谢谢老师,那月末进项税额大于销项税,应该怎么结转呢?还是不用结平这两个科目呢?

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齐红老师 解答 2022-02-18 19:56

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 年末月末做都可以

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快账用户4599 追问 2022-02-18 20:00

老师,你这个分录是需要交税的,我意思是进项税大于销项税,有留抵的,月末要怎么结转呢

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齐红老师 解答 2022-02-18 20:26

做第一个和第二个分录就可以的,第三个不用做。

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