支付尾款时,分录也是: 借:预付账款——XX 贷:银行存款 需要凭发票再做后期的账务处理。
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
工程装修找的私人做的窗户,预付账款发生的时候,借方记 预付账款某某,贷银行存款,,支付剩下尾款怎么写会计分录,我(写应付账款某某,贷银行存款,可以不)
请问老师,公账转工资给共10个员工个人,银行转出分录怎做?我做的,借,其他应付款*某某人,贷,银行存款。我做工资分录怎么做?借应付职工薪酬,贷,其他应付款*某某人吗
老师你好!我们公司从个体户购买的材料,支付款是支付到对方个人账户,做账时可以做 借 应付账款 某某人 贷 银行存款 这样可以吗
给股东支付了100万现金,股东需要打个收据吗?收据怎么写?
去年的银行单据,补录再25年,会不会涉及调增调减企业所得税的。去年银行单据流水有几笔支付银行年费,录在了25年
老师你好,我们单位的资产负债表年初有数,其余月份都没数,我报年报时候期末余额是等于年初数,还是填0
员工12月进来,2月底离职,12月工资1月发放,1月工资2月发放,2月工资3月发放,现5月申报工资时,离职时间填什么时候
老师你好入职时间是五月一日,个税申报时间应该是六月对吗
老师,员工出差通行费发票抬头是车牌,能用吗
收到银行回单缴纳25.第一季度增值税,及附加税,及印花税 的会计分录分别是啥
老师,我在申报增值税的时候,我们是外贸企业,附表二的28行为什么会显示出来不抵扣认证的数据,而且累加到上面的合计数去了,我想问下不抵扣的数据不是不会显示在增值税申报表里面吗,那像这种情况我要怎么申报,是直接手动把28行的数据删了还是怎么操作
老师,已签收的银行承兑怎么查询不到呢?
老师,请教下,收到保理费和支付保理费,银行直接把贴息费扣了,支付保理费时开了一张专票,这两笔分录怎么写
微信扫码加老师开通会员
拿到发票怎么做账务处理,没有拿到发票又怎么做
借:工程施工 贷:预付账款——XX 有发票可以这样账务处理,在税前列支成本。没有发票也可以这样账务处理,在税前不能列支成本。