你好,就是直接不交税,下一个月认证抵扣了之后再补上,但是有滞纳金。
老师,有个销项,金额比较大,进项发票在次月到。销项-进项=应交税金,那开票当月交的税比较大。有没有办法,开票当月交的税少点或者当进项进来的时候,能不能申请退税。
老师你好,我想问一下我的供应商上个月开专票给我纳税识别号开错了,导致我认证不到票抵扣不了税,这个有没有什么解决办法?如果不认进去我们要交很多增值税
老师您好,供应商上月发票开错,认证不到,这个月进项不能抵扣导致要交税,因为税额比较大,有什么办法能不交税呢?
老师 上个月因为供货商没有及时开发票导致销项税大于进项税 缴纳了增值税 这个月供货商开了发票也认证抵扣了 现在交的税费成留抵税了 这个钱该怎么退
老师,开票时间是春节期间的餐饮等发票,可以入账吗?
去年10月份卖掉了一个固定资产 但是会计没入账,还是计提了折旧,这个要怎么调账 ,小企业会计准则
请问老师、一般制造企业生产报废率多少合适嘞?
被爷爷说年轻时侯都这样子,老了怎么做啥意思?
老师请教一下问题,2024年12月报表填写的有差错,这个月我可以变更吗?现金和利润表。
公司是一般纳税人,现在公司没有业务,有少量水电费,保安服务费,如果水电费开专票,办留底退税容易吗?会涉及到其他税务问题吗?
暂估成本可以直接红冲吗?
2023年6月买了60万的汽车,当年享受了一次性税前扣除,2024年5月,50万把车卖了,享受的税前扣除政策,还要调增纳税吗
个税申报,人员信息采集是不是1月选择扣除5000,全年都可以,如果1月选择否,后面月份即使修改该选项,也不能扣除5000
公司发给员工的礼品。没有申报个税。直接入了福利费。会引起税务稽查吗?