您好,您做的分录是对的。
10000开票时是6.2,中间是6.1,收到时6.0 借:应收账款 620 贷:主营业务收入 620 借 财务费用-汇兑损益 10 贷 应收账款 10 借 银行存款 60 贷财务费用-汇兑损益 10 贷 应收账款 600 10000开票时是6.2,中间是6.3,收到时6.6 借:应收账款 620 贷:主营业务收入 620 借 财务费用-汇兑损益负数 10 贷 应收账款 10 借 银行存款 66 贷财务费用-汇兑损益 30 贷 应收账款 630对
7月已收货款存入银行发票未到,会计分录是:借:银行存款贷:应收账款8月收到发票:借应收账款贷:主营业务收入
老师,我们开出发票,同时银行收到货款,我是直接做:借:银行存款 贷:主营业务收入?还是借:应收账款 贷:主营业务收入;借:银行存款 贷:应收账款?
老师,银行收到5000,发票开5000,凭证可以这样记吗?借:应收账款 贷:主营业务收入,借:银行存款 贷:应收账款,还是说直接 借:银行存款 贷:主营业务收入?
银行收到货款, 1.借:银行存款 贷:主营业务收入, 能直接这么写吗?还是必须要经过下面的分录 2. 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:应收账款?
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
你好,这边的会计做的是应收账款借方发生额是帐面收入,贷方发生额是应收账款加上财务费用(手续费),期末借方说等于银行存款,这是什么啊,能这么做呢,手续费能在每个月的平台上找到,是已知的
您发了,不可以的。是需要把手续费摘出来单做的。
她说是可以这么做,我也讲不清楚为什么不能这么做,麻烦问下老师,这样做,会导致帐不平吗,谢谢,会导致什么样的
您好,两种方法账都是平的。只不过他的方法体现不出来手续费。但是手续费是真实存在的,所以要单独记
你好,现在做的是手工帐,她科目余额表上还有手续费,这是怎么弄的呢
这是她做的分录
您好,这个要问下会计是怎么产生的
麻烦老师看下,她的分录还对啊
您好,他的分录应该是这样的, 确认收入:借:应收账款 100 贷:主营业务收入 100 收款时:借:银行存款 90 贷:应收款账 90 差额计入手续费:借:财务费用-手续费 10 贷:应收账款 10
应收账款期初借方金额是扣减财务费用的,本期借方发生额是应收账款帐面金额,本期贷方发生额是加上手续费的金额,期末余额是等于银行存款的金额,这样做的对吗
学员您好,是这样的
你好,期初建帐上收入和费用要填吗
您好,按资产负债表上的余额填写