对于单个项目,只能匹配这个项目的收入。但是,对于整个公司,都是你们公司的成本
我公司是建筑行业的,我们是承包给工头,开工程服务发票,工头提供材料给我们,但很多都没有材料票,这样我们的成本都对应不起来,能用别的材料票做到这个项目成本吗
你好老师,我们公司挂靠有资质建筑公司,接到建筑项目,后来找到劳务公司,开的劳务发票,开的劳务发票上面都备注了项目名称,施工地点,后续做账 A得项目劳务发票能做到B项目成本上嘛?
老师好,我想问下我们是建筑公司,得到的成本票上标明工程名称了,我还能用到别的项目做成本吗?
老师 我们是建筑公司 我们是接了工程自己买材料和提供人工完成项目 我想问下我们进的材料和工程款不能直接放主营成本吧
老师晚上好,什么情况下用“成本”科目呢,我们是建筑公司,是先通过“成本”科目下的“工程施工”来核算成本,待有工程收入时再结转到主营业务成本,是吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
意思是我可以放的是吗?因为有些得多了,有些拿不够
可以的入公司成本的,没问题的。
就是觉得发票上都标明工程名称了,放入成本明细不符合这样也没问题吗
不要虚开发票就是了。