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你好老师,我们公司借给别的公司钱,他们没钱还用他们的固定资产抵账,请问分录怎么写?

2022-02-16 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-16 22:18

你好 借固定资产 贷应收账款 差额放在营业外收入或营业外支出

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快账用户9932 追问 2022-02-16 22:20

那么老师这么操作的时候,需要提供什么凭证吗?

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齐红老师 解答 2022-02-16 22:29

你要把对方固定资产能够证明价值的文件资料拿过来做账啊

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快账用户9932 追问 2022-02-16 22:31

购入固定资产的发票复印件可以作为凭证的吧!

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齐红老师 解答 2022-02-16 22:32

你这个最好把他的原件拿过来

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快账用户9932 追问 2022-02-16 22:35

如果对方公司是以发票上的金额来抵账,但他们已经计提了一个月的折旧,我想知道他们的会计分录怎么做?

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齐红老师 解答 2022-02-16 22:36

这个你只能找他们会计来问了

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齐红老师 | 官方答疑老师

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