同学,交税的次月交的,你这个分录就是根本没有提前交才会这样做
老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
增值税不需要计提吗? 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 那请问这个分录不就是增值税计提吗?我该听那个呢?
延迟一点做账,比如打了1月银行回单知道缴纳增值税1万,在1月月末做 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税10000 贷:应交税费—未交增值税10000 银行回单这个做: 借:应交税费—未交增值税10000 贷:银行存款10000 这样冲平 那已交税金这个科目呢不是没用吗
缴纳增值税做账;借应交税费_增值税_转出未交增值税 贷;应交税费_未交增值税 缴纳时;借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款 是这样吗?
老师,月末是要做结转应交未交增值税吗?这笔分录是这样吗: 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 下月初我缴税时做: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 对吗?
我们是舞蹈培训机构,有办学许可证,现学生家长要求开发票,发票是开给个人吗?写学生名字吗?还是监护人的?
5月份开始来公司上班,平时只给生活费,年底1月份一次给清,有5万元,这5万元交的税有1万元?
你好,我现在要开378万普票,现有进项票370万,需要交多少税
算净现值时,如果是第三年初到第五年初都有等额年金流入,用年金现值系数(P/A,1,3)再折现是乘以(P/F,i,1)还是(P/F,i,2)呢
第三年年初的现金流折算到现在的净现值,用复利现值系数时,年份是1还是2
您好!个税专项扣除如果在年末确认期没有申报,可以在次年的汇算补申报扣除吗
账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,每月多结转一点主营业务成本,比如客户实际买3吨,我们给她5吨货,总价钱不变,这样可以吗,要体现在合同里吗
老师你好,个税专项扣除是员工自己报对吗?是不是也可以在汇算时一次性申报扣除?
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账里有500万虚的库存商品,怎么消掉,您说每月多结转一点主营业务成本,但是您又说这是违规的,那怎么解决呢
没明白啥意思,什么是没有提前交,比如1月的增值税税不是2月缴纳吗?请问老师如何做分录
1月 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税10000 贷:应交税费—未交增值税10000 2月 借:应交税费—未交增值税10000 贷:银行存款10000 这种正常交是用不到已交税金 图片说的情况是1月交1月的