同学,交税的次月交的,你这个分录就是根本没有提前交才会这样做
老师,月末转出未交增值税,借应交税费—转出未交,贷应交增值税—未交增值税,下月缴纳时借应交增值税—未交增值税,贷银行,这样对吗?可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交,这个怎么做分录,不做的话都是借方有余额了
增值税不需要计提吗? 1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 那请问这个分录不就是增值税计提吗?我该听那个呢?
延迟一点做账,比如打了1月银行回单知道缴纳增值税1万,在1月月末做 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税10000 贷:应交税费—未交增值税10000 银行回单这个做: 借:应交税费—未交增值税10000 贷:银行存款10000 这样冲平 那已交税金这个科目呢不是没用吗
缴纳增值税做账;借应交税费_增值税_转出未交增值税 贷;应交税费_未交增值税 缴纳时;借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款 是这样吗?
老师,月末是要做结转应交未交增值税吗?这笔分录是这样吗: 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 下月初我缴税时做: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 对吗?
老师,预付的房租,如果从月中算起,没有按整月开始算,在财务系统录摊销费用的时候,怎么录啊比如1.15到明年1.15,是不是第一个月也按整月摊销就可以了,明年的最后半个月就不摊销了
老师,盈余公积怎么计提呀,根据什么来计提呢,分录怎么做呀,小规模
懂孝彬老师在吗,老师在吗
你好,个体工商户开票出去会计分录怎么写?
收到租车发票怎么做分录是普票,还有通行费电子怎么做分录呢
老师,银行余额调节表有没有方法把它正确的调好,我老是调不好
老师做电商的他是从家发货,还是厂家直接发货,从经营范围上可以区分吗
用友u8薪资管理工资变动汇总了怎么取消
买的办公室用品,没有发票,有对方的收款收据,可以入账吗
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没明白啥意思,什么是没有提前交,比如1月的增值税税不是2月缴纳吗?请问老师如何做分录
1月 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税10000 贷:应交税费—未交增值税10000 2月 借:应交税费—未交增值税10000 贷:银行存款10000 这种正常交是用不到已交税金 图片说的情况是1月交1月的