你好同学,借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
老师,请问进项税额大于销项税额,分录应该怎么做呢!谢谢
请问进项小于销项,结转分录怎么做呢?谢谢
老师,请问结转进项税,结转销项税的分录分别是什么?谢谢
老师,你好!销项大于进项结转分录怎么做呢?进项大于销项结转分录还有留底分录,谢谢!
请问一下这个进项大于销项,请问月末要做结转的分录吗?例如:2023年2月份,销项350万,进项300万,这个月末怎么做结转分录呢?2023年3月份,进项180万,销售160万,请问这个时候又怎么做月末结转的分录呢?请老师写出2、3月份相对应的月末结转增值税的分录,并在分录后面加上对于的数字,谢谢
进项和销项科目不需要操作吗?
不需要操作,应该他们都属于应交税费-应交增值税科目