你好,可能是尾插手误,输错了 可以做一笔调整分录
老师:我这个月作废了一张发票,导致月底余额汇总表的本期发生额和银行日记账的发生额对不上,余额是对上的。业务是这样的,银行收入5000元,开发票时,借:银行存款5000 贷:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5;由于某种原因,退客户4700元(银行支付),5000元的发票全额作废,剩余的300元做无票收入,借:主营业务收入4950.5 应交税费—应交增值税49.5 贷:银行存款5000(红冲之前的收入凭证),300元无票收入,借:银行存款300元,贷:主营业务收入297.03 应交税费—应交增值税2.97.这样一来,银行日记账的发生额,借方5000贷方4700余额300(根据银行流水登记),科目汇总表发生额,借5000+300,贷5000,余额300(根据凭证登记),这样发生额就对不上了。
老师好!每月银行对账单借贷方发生额应该与会计软件里发生额及余额表里本期发生借贷方发生额一致么?我的发生额不一致,但是余额相同,怎么回事呢?谢谢老师
我司8月底人民币账户余额100元(对账单),9月银行存款人民币账户借方发生额11.23元,贷方发生额10元,9月人民币账户余额为100+11.23-10=101.23,但是9月对账单上余额为100元。 我通过查凭证,相差的就是这笔分录摘要收息借银行存款-美元借财务费用-利息收入负数。 所以老师我不知道怎么办了这笔分录。
老师我有个账我对了好几天了,一直对不上 想问一下您,能不能帮我看看哪里错了 我这边就是专门做代运营,客户给的金额款项都是打到一张卡上的。这一次对账的时候,对不上了,已经对了好几天,入账金额没有错,出账金额也没有发现错的地方。可就是我这边剩余的款项和总账剩余款项对不上,差了好多
老师同一家公司有多个银行账户,A银行与B银行有一笔往来款,我开始根据A银行对账单做了一笔往来款分录,后面遇到B银行对账单也有一笔相应的往来款,我把B银行这笔往来款分录做上后,本月余额对不上,是不是要去掉B银行这笔分录,把B银行的回单发到A银行往来款这笔分录下就可以了
老师,公司营业执照上的“经营范围”变更流程可以说一下吗?
老师,公会经费按照什么标准申报?
员工工伤一部分保险报了,一部分公司承担,公司承担的这部分怎么做账啊
股东转股的时候 账上有未分配利润30万 原股东交了个税 新股东又花了5万买股份 原股东这5万需要交税吗
老师我想问一下,我给员工应发工资3000元,扣除保险415元,实际发工资2585元。老师我计提和发放工资和社保分录怎么做呢?保险单位已经都交完了。
老师,法人往对公户转款 ,忘记备注投资款了 这能作为注册资本金吗
老师您好,个体工商户经营所得税率麻烦发一份
请问老师为什么自然人电子税务局里面我申报了?以后我要缴费的时候他一直显示零元,但实际上我需要缴费的,那这个缴费不了怎么办呢?
老师你好,如果税务要预交税款完成业绩,在申报表上如何填制
你好,老师代扣个人所得税做到税金及附加还是当期所得税好
尾插手误是什么意思?
就是做账的,录错银行金额了
意思是银行录错金额了吗
意思是银行录错金额了
那调整分录怎么做呀?摘要写什么
调整银行存款尾差 借贷银行存款 借贷营业外收支