新年好,应当按权责发生制处理,分录是 借:应收账款 23200,贷:主营业务收入 20000 , 应交税费—应交增值税(销项税额)3200
发出假产品200间增值专用发票上注明价款二万元增值税销项税额3200元款项尚未收到,这一业务是记在权责发生制和收付实现制下的哪个账户?怎么记?
光明公司为制造业一般纳税人,2020年8月发生下列业务。向观光公司销售产品,增值税普通发票注明金额合计226万元,款项已收。向花开公司销售产品,增值税专用发票注明售价300万元,税额39万元;另为其运输该产品,增值税专用发票注明运费10万元(不含税),款项均未收。将自产产品投资于东方公司,成本500万元,双方协议不含税评估价600万元。购买不需安装的一机器,专用发票注明金额50万元,税额6.5万元;专用发票注明运费2万元,税额0.18万元,款项均已付。购买原材料,取得的增值税普通发票注明货款共计45.2万元,款项未付。缴纳本期产生的增值税20万元。要求:作上述业务的会计核算。
光明公司为制造业一般纳税人,2020年8月发生下列业务。向观光公司销售产品,增值税普通发票注明金额合计226万元,款项已收。向花开公司销售产品,增值税专用发票注明售价300万元,税额39万元;另为其运输该产品,增值税专用发票注明运费10万元(不含税),款项均未收。将自产产品投资于东方公司,成本500万元,双方协议不含税评估价600万元。购买不需安装的一机器,专用发票注明金额50万元,税额6.5万元;专用发票注明运费2万元,税额0.18万元,款项均已付。购买原材料,取得的增值税普通发票注明货款共计45.2万元,款项未付。缴纳本期产生的增值税20万元。要求:作上述业务的会计核算。
光明公司为制造业一般纳税人,2020年8月发生下列业务。1)向观光公司销售产品,增值税普通发票注明金额合计226万元,款项已收。2)向花开公司销售产品,增值税专用发票注明售价300万元,税额39万元;另为其运输该产品,增值税专用发票注明运费10万元(不含税),款项均未收。3)将自产产品投资于东方公司,成本500万元,双方协议不含税评估价600万元。4)购买不需安装的一机器,专用发票注明金额50万元,税额6.5万元;专用发票注明运费2万元,税额0.18万元,款项均已付。5)购买原材料,取得的增值税普通发票注明货款共计45.2万元,款项未付。6)缴纳本期产生的增值税20万元。要求:作上述业务的会计核算。
17.25日,从废旧回收公司购进废旧物资直接用于产品生产,收到增值税专用发票,价款20000元,增值税进项税额3400元,款项以银行存款支付。18.26日,按合同购进原材料一批,增值税专用发票注明价款33000元,增值税额4290元,材料尚未运到,款项未付。19.27日,销售产品一批,开具的增值税专用发票上注明的价款15万元,增值税额1.95万元,货款尚未收到。20.28日。修理车间对外提供修理服务,取得含税的现金收入6000元。21.29日,因意外灾害,材料仓库发生非常损失,经清查,按实际成本损失34000元,已批准核销。22.30日,上期“应交税费---未交增值税”账户借方余额8000元,以期末留底的进项税额抵顶欠交增值税。要求:编制会计分录
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗